有価証券報告書-第153期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | ||
| Ⅰ 材料費 | 5,951,475 | 61.4 | 6,238,672 | 60.0 | |||
| Ⅱ 労務費 | 1,683,090 | 17.4 | 1,752,061 | 16.8 | |||
| Ⅲ 経費 | ※1 | 2,064,262 | 21.2 | 2,410,765 | 23.2 | ||
| 当期総製造費用 | 9,698,828 | 100.0 | 10,401,499 | 100.0 | |||
| 期首仕掛品たな卸高 | 1,131,743 | 1,254,043 | |||||
| 合計 | 10,830,572 | 11,655,542 | |||||
| 期末仕掛品たな卸高 | 1,254,043 | 905,318 | |||||
| 他勘定振替高 | ※2 | 280,584 | 491,979 | ||||
| 受注損失引当金繰入額 | 134,400 | 98,600 | |||||
| 受注損失引当金戻入額 | 99,000 | 134,400 | |||||
| 当期製品製造原価 | 9,331,343 | 10,222,444 | |||||
原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算(但し、一部粗材製造部門においては総合原価計算等)であり、原価差額は期末において製品、仕掛品、売上原価等に配賦しております。
(注)※1. 主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 外注加工費(千円) | 703,657 | 789,043 | |
| 減価償却費(千円) | 364,327 | 464,252 |
※2. 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 有形固定資産(千円) | 6,998 | 22,838 | |
| 製造経費(千円) | 32,564 | 37,973 | |
| 販売費及び一般管理費(千円) | 241,022 | 431,166 | |
| 合計(千円) | 280,584 | 491,979 |