有価証券報告書-第120期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | 8,364,250 | 10,310,142 |
売上原価 | ||
当期製品製造原価 | 6,584,548 | 8,549,792 |
他勘定受入高 | 16,877 | 15,042 |
合計 | 6,601,426 | 8,564,834 |
製品売上原価 | 6,601,426 | 8,564,834 |
売上総利益 | 1,762,823 | 1,745,307 |
販売費及び一般管理費 | 1,469,803 | 1,649,077 |
全事業営業利益 | 293,019 | 96,230 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 620 | 226 |
受取配当金 | 22,199 | 24,115 |
スクラップ売却益 | 18,029 | 30,682 |
受取技術料 | 9,776 | 9,199 |
受取保険金 | 3,628 | 66,250 |
その他 | 11,803 | 15,232 |
営業外収益計 | 66,057 | 145,706 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 14,912 | 7,405 |
役員退職慰労金 | 4,450 | 4,062 |
支払補償費 | 3,600 | 13,320 |
その他 | 2,021 | 3,691 |
営業外費用計 | 24,984 | 28,478 |
当期経常利益 | 334,093 | 213,458 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | 2,223 | - |
特別損失計 | 2,223 | - |
税引前当年度純利益 | 331,870 | 213,458 |
法人税 | 84,316 | 53,583 |
法人税等調整額 | 13,614 | -1,614 |
法人税等合計 | 97,931 | 51,969 |
四半期純利益 | 233,938 | 161,489 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 131,463 | 60,919 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料手当 | 379,639 | 379,273 |
支払手数料 | 94,916 | 105,597 |
発送費 | 185,543 | 210,543 |
役員報酬 | 108,254 | 100,555 |
退職給付費用 | 18,615 | 17,177 |
賞与引当金繰入額 | 31,471 | 34,749 |
貸倒引当金繰入額 | - | 8,579 |
減価償却費 | 28,876 | 30,203 |
通信交通費 | 86,082 | 83,683 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 15,200 | 14,875 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 148,586 | 251,805 |