有価証券報告書-第121期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | 10,310,142 | 9,406,391 |
売上原価 | ||
当期製品製造原価 | 8,549,792 | 7,890,696 |
他勘定受入高 | 15,042 | 14,685 |
合計 | 8,564,834 | 7,905,382 |
製品売上原価 | 8,564,834 | 7,905,382 |
売上総利益 | 1,745,307 | 1,501,009 |
販売費及び一般管理費 | 1,649,077 | 1,556,342 |
営業利益又は営業損失(△) | 96,230 | -55,332 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 226 | 248 |
受取配当金 | 24,115 | 28,159 |
スクラップ売却益 | 30,682 | 29,753 |
受取技術料 | 9,199 | 8,992 |
受取保険金 | 66,250 | 910 |
その他 | 15,232 | 18,053 |
営業外収益計 | 145,706 | 86,118 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 7,405 | 6,133 |
役員退職慰労金 | 4,062 | 3,000 |
支払補償費 | 13,320 | 11,756 |
その他 | 3,691 | 2,599 |
営業外費用計 | 28,478 | 23,489 |
当期経常利益 | 213,458 | 7,295 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | - | 44,186 |
特別損失計 | - | 44,186 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 213,458 | -36,890 |
法人税 | 53,583 | 5,395 |
法人税等調整額 | -1,614 | 4,037 |
法人税等合計 | 51,969 | 9,432 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 161,489 | -46,323 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 60,919 | 52,139 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料手当 | 379,273 | 355,010 |
支払手数料 | 105,597 | 122,355 |
発送費 | 210,543 | 187,904 |
役員報酬 | 100,555 | 102,410 |
退職給付費用 | 17,177 | 14,573 |
賞与引当金繰入額 | 34,749 | 33,429 |
貸倒引当金繰入額 | 8,579 | - |
減価償却費 | 30,203 | 34,408 |
通信交通費 | 83,683 | 78,040 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 14,875 | 3,062 |
役員株式給付引当金繰入額 | - | 7,441 |
執行役員退職慰労引当金繰入額 | - | 450 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 251,805 | 230,623 |