有価証券報告書-第110期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,314 | 5,467 |
受取手形及び売掛金 | 10,536 | 5,303 |
商品及び製品 | 4,275 | 7,320 |
仕掛品 | 6,926 | 3,471 |
原材料及び貯蔵品 | 7,606 | 7,572 |
未収消費税等 | 1,232 | 568 |
繰延税金資産 | 535 | 588 |
その他 | 741 | 333 |
貸倒引当金 | -59 | -77 |
流動資産合計 | 37,108 | 30,547 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,792 | 9,303 |
減価償却累計額 | -4,236 | -4,386 |
建物及び構築物(純額) | 3,555 | 4,917 |
機械装置及び運搬具 | 8,563 | 9,845 |
減価償却累計額 | -6,429 | -6,327 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,134 | 3,517 |
土地 | 581 | 568 |
リース資産 | 36 | 36 |
減価償却累計額 | -20 | -27 |
リース資産(純額) | 15 | 8 |
建設仮勘定 | 684 | 5 |
その他 | 914 | 999 |
減価償却累計額 | -651 | -693 |
その他(純額) | 262 | 306 |
有形固定資産合計 | 7,234 | 9,322 |
無形固定資産 | 149 | 320 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,967 | 4,787 |
関係会社出資金 | 1,141 | 755 |
長期貸付金 | 1 | 8 |
繰延税金資産 | 1 | 1 |
その他 | 121 | 158 |
投資その他の資産合計 | 6,233 | 5,710 |
固定資産合計 | 13,616 | 15,353 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 20 | 13 |
社債発行費 | 11 | 5 |
繰延資産合計 | 32 | 18 |
資産合計 | 50,757 | 45,919 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 16,503 | 6,759 |
短期借入金 | 2,107 | 3,619 |
1年内償還予定の社債 | 300 | 300 |
未払法人税等 | 1,413 | 829 |
賞与引当金 | 272 | 220 |
製品保証引当金 | 148 | 292 |
その他 | 730 | 786 |
流動負債合計 | 21,476 | 12,808 |
固定負債 | | |
社債 | 300 | - |
繰延税金負債 | 420 | 316 |
退職給付引当金 | 774 | 737 |
役員退職慰労引当金 | 12 | 16 |
その他 | 56 | 41 |
固定負債合計 | 1,563 | 1,112 |
負債合計 | 23,040 | 13,920 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 12,345 | 12,345 |
資本剰余金 | 5,884 | 5,884 |
利益剰余金 | 8,535 | 11,956 |
自己株式 | -499 | -471 |
株主資本合計 | 26,264 | 29,714 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,114 | 1,092 |
繰延ヘッジ損益 | 1 | - |
為替換算調整勘定 | -9 | 691 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,106 | 1,783 |
新株予約権 | 345 | 500 |
純資産合計 | 27,717 | 31,998 |
負債純資産合計 | 50,757 | 45,919 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,150 | 1,678 |
受取手形 | 509 | 223 |
売掛金 | 14,687 | 9,168 |
商品及び製品 | 1,733 | 3,247 |
仕掛品 | 5,687 | 2,834 |
原材料及び貯蔵品 | 2,155 | 2,549 |
前払費用 | 71 | 76 |
関係会社短期貸付金 | 1,759 | 3,760 |
繰延税金資産 | 396 | 411 |
立替金 | 16 | 17 |
未収入金 | 6 | 26 |
関係会社未収入金 | 147 | 3,516 |
未収消費税等 | 621 | 500 |
その他 | 9 | 2 |
貸倒引当金 | -125 | -136 |
流動資産合計 | 31,827 | 27,876 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,632 | 6,744 |
減価償却累計額 | -3,762 | -3,783 |
建物(純額) | 2,869 | 2,960 |
構築物 | 447 | 468 |
減価償却累計額 | -347 | -366 |
構築物(純額) | 99 | 101 |
機械及び装置 | 6,752 | 6,514 |
減価償却累計額 | -6,067 | -5,669 |
機械及び装置(純額) | 685 | 845 |
車両運搬具 | 36 | 39 |
減価償却累計額 | -33 | -32 |
車両運搬具(純額) | 3 | 6 |
工具 | | |
器具備品 | | |
工具 | 808 | 810 |
減価償却累計額 | -613 | -618 |
工具 | 194 | 191 |
土地 | 581 | 568 |
リース資産 | 36 | 36 |
減価償却累計額 | -20 | -27 |
リース資産(純額) | 15 | 8 |
建設仮勘定 | 35 | - |
有形固定資産合計 | 4,484 | 4,683 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 73 | 59 |
電話加入権 | 10 | 10 |
リース資産 | 9 | 6 |
無形固定資産合計 | 93 | 75 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,955 | 4,775 |
関係会社株式 | 132 | 132 |
関係会社出資金 | 3,919 | 3,982 |
関係会社長期貸付金 | 394 | 451 |
従業員に対する長期貸付金 | 1 | 1 |
長期前払費用 | 5 | 4 |
その他 | 97 | 90 |
投資その他の資産合計 | 9,505 | 9,437 |
固定資産合計 | 14,083 | 14,195 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 20 | 13 |
社債発行費 | 11 | 5 |
繰延資産合計 | 32 | 18 |
資産合計 | 45,942 | 42,090 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 9,427 | 4,541 |
買掛金 | 4,626 | 1,915 |
短期借入金 | 1,500 | 2,000 |
1年内償還予定の社債 | 300 | 300 |
リース債務 | 10 | 9 |
未払金 | 207 | 113 |
未払費用 | 240 | 233 |
未払法人税等 | 1,290 | 585 |
前受金 | 21 | 59 |
預り金 | 81 | 79 |
賞与引当金 | 216 | 158 |
製品保証引当金 | 130 | 140 |
設備関係支払手形 | 41 | 22 |
その他 | 19 | 19 |
流動負債合計 | 18,112 | 10,177 |
固定負債 | | |
社債 | 300 | - |
リース債務 | 15 | 6 |
繰延税金負債 | 335 | 301 |
退職給付引当金 | 769 | 732 |
長期預り保証金 | 14 | 10 |
その他 | 26 | 25 |
固定負債合計 | 1,461 | 1,076 |
負債合計 | 19,574 | 11,253 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 12,345 | 12,345 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,884 | 5,884 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 5,884 | 5,884 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 7,176 | 11,486 |
利益剰余金合計 | 7,176 | 11,486 |
自己株式 | -499 | -471 |
株主資本合計 | 24,906 | 29,245 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,114 | 1,092 |
繰延ヘッジ損益 | 1 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 1,115 | 1,092 |
新株予約権 | 345 | 500 |
純資産合計 | 26,367 | 30,837 |
負債純資産合計 | 45,942 | 42,090 |