有価証券報告書-第98期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | ||
| Ⅰ 材料費 | 8,293 | 38.6 | 8,326 | 39.0 | |||
| Ⅱ 労務費 | ※1 | 7,014 | 32.6 | 7,175 | 33.6 | ||
| Ⅲ 経費 | ※2 | 6,195 | 28.8 | 5,844 | 27.4 | ||
| 当期総製造費用 | 21,503 | 100.0 | 21,346 | 100.0 | |||
| 期首仕掛品たな卸高 | 1,044 | 1,030 | |||||
| 半製品仕入高 | 581 | 418 | |||||
| 合計 | 23,130 | 22,794 | |||||
| 期末仕掛品たな卸高 | 1,030 | 996 | |||||
| 当期製品製造原価 | ※3 | 22,099 | 21,798 | ||||
※1 労務費の主な内訳は次の通りであります。
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |||
| 項目 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 給料手当 | 5,252 | 5,412 | ||
| 賞与引当金繰入額 | 387 | 349 | ||
| 退職給付費用 | 394 | 433 | ||
| その他 | 979 | 980 | ||
| 計 | 7,014 | 7,175 | ||
※2 経費の主な内訳は次の通りであります。
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |||
| 項目 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 外注加工費 | 1,570 | 1,569 | ||
| 減価償却費 | 2,566 | 2,365 | ||
| その他 | 2,057 | 1,909 | ||
| 計 | 6,195 | 5,844 | ||
※3 当期製品製造原価と売上原価の調整表
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |||
| 項目 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 当期製品製造原価 | 22,099 | 21,798 | ||
| 期首製品たな卸高 | 1,171 | 1,307 | ||
| 期首商品たな卸高 | 197 | 173 | ||
| 当期製品仕入高 | 2,679 | 2,441 | ||
| 当期商品仕入高 | 2,312 | 1,861 | ||
| 他勘定受入高 | 22 | 24 | ||
| 合計 | 28,482 | 27,605 | ||
| 他勘定振替高 | 228 | 221 | ||
| 期末製品たな卸高 | 1,307 | 1,243 | ||
| 期末商品たな卸高 | 173 | 227 | ||
| 売上原価 | 26,773 | 25,914 | ||
(原価計算の方法)
当社の原価計算は個別原価計算によっております。なお、期中においては、予定価格をもって製品の評価を計算し、期末において原価差額の調整計算を行い実際原価に修正しております。