6218 エンシュウ

6218
2024/04/25
時価
44億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-124.28倍
(2010-2023年)
PBR
0.37倍
2010年以降
0.33-2.29倍
(2010-2023年)
配当 予
1.87%
ROE 予
0%
ROA 予
0%
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有価証券報告書-第150期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018年6月28日 13:52
【資料】
有価証券報告書-第150期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
【短信】
平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金2,7352,098
受取手形及び売掛金3,9624,329
電子記録債権1,5101,690
商品及び製品2,8622,266
仕掛品2,8704,243
原材料及び貯蔵品1,1821,426
繰延税金資産8771
その他2391,273
貸倒引当金-88-46
流動資産計15,36217,353
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)2,8292,742
機械装置及び運搬具(純額)3,5983,130
土地7,3877,387
リース資産(純額)2916
建設仮勘定77148
その他(純額)236205
有形固定資産合計14,15913,631
無形固定資産
のれん106
リース資産11852
その他2625
無形固定資産合計15584
投資その他の資産
投資有価証券2021
その他271287
貸倒引当金-2-2
投資その他の資産合計289306
固定資産計14,60414,022
資産の部合計29,96731,376
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金2,3992,774
電子記録債務1,2711,767
短期借入金9,9956,754
リース債務8045
未払法人税等4374
賞与引当金218307
資産除去債務7074
その他1,4481,535
流動負債計15,52713,333
固定負債
長期借入金2,4785,514
リース債務7630
再評価に係る繰延税金負債1,5631,563
退職給付に係る負債3,8143,676
役員退職慰労引当金1515
資産除去債務15690
その他3738
固定負債計8,14110,929
負債の部合計23,66924,263
純資産の部
株主資本
資本金4,6404,640
資本剰余金1,2301,230
利益剰余金-2,379-1,781
自己株式-66-67
株主資本合計3,4244,021
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金22
土地再評価差額金3,6663,666
為替換算調整勘定375435
退職給付に係る調整累計額-1,171-1,012
その他の包括利益累計額合計2,8723,091
純資産の部合計6,2977,113
負債・純資産合計29,96731,376

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,952727
受取手形18574
売掛金4,1204,873
電子記録債権1,5101,690
商品及び製品855489
仕掛品2,7594,173
原材料及び貯蔵品812931
未収入金1212
前払金69
前払費用2825
関係会社短期貸付金1,178568
未収消費税等136
信託受益権901
その他1365
貸倒引当金-75-21
流動資産計13,36014,657
固定資産
有形固定資産
建物1,9661,924
構築物174169
機械及び装置2,4112,129
車両及び運搬具(純額)1610
工具器具・備品(純額)169143
土地7,3877,387
リース資産107
建設仮勘定24121
有形固定資産合計12,16111,894
無形固定資産
ソフトウエア2521
リース資産11852
施設利用権00
無形固定資産合計14474
投資その他の資産
投資有価証券1718
関係会社株式389389
出資金00
関係会社出資金1,3791,355
関係会社長期貸付金1,5291,267
従業員に対する長期貸付金3228
長期前払費用106
その他1718
貸倒引当金-2-2
投資その他の資産合計3,3743,081
固定資産計15,68015,049
資産の部合計29,04129,707
負債の部
流動負債
支払手形328470
買掛金1,9322,085
電子記録債務1,2711,767
短期借入金9,9956,754
リース債務7543
未払金592718
未払費用7590
未払法人税等2060
前受金2711
預り金115121
賞与引当金218307
資産除去債務7074
設備関係支払手形6
営業外電子記録債務137101
未払消費税等13711
その他148
流動負債計15,02012,625
固定負債
長期借入金2,4785,514
リース債務7329
再評価に係る繰延税金負債1,5631,563
繰延税金負債01
退職給付引当金2,6382,659
役員退職慰労引当金1515
資産除去債務15690
長期預り保証金3535
固定負債計6,9629,910
負債の部合計21,98222,536
純資産の部
株主資本
資本金4,6404,640
資本剰余金
資本準備金1,2301,230
資本剰余金合計1,2301,230
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-2,412-2,300
利益剰余金合計-2,412-2,300
自己株式-66-67
株主資本合計3,3913,502
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金22
土地再評価差額金3,6663,666
その他の包括利益累計額合計3,6683,668
純資産の部合計7,0597,170
負債・純資産合計29,04129,707

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-27,642-27,667