有価証券報告書-第150期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第150期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,735 | 2,098 |
受取手形及び売掛金 | 3,962 | 4,329 |
電子記録債権 | 1,510 | 1,690 |
商品及び製品 | 2,862 | 2,266 |
仕掛品 | 2,870 | 4,243 |
原材料及び貯蔵品 | 1,182 | 1,426 |
繰延税金資産 | 87 | 71 |
その他 | 239 | 1,273 |
貸倒引当金 | -88 | -46 |
流動資産計 | 15,362 | 17,353 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 2,829 | 2,742 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,598 | 3,130 |
土地 | 7,387 | 7,387 |
リース資産(純額) | 29 | 16 |
建設仮勘定 | 77 | 148 |
その他(純額) | 236 | 205 |
有形固定資産合計 | 14,159 | 13,631 |
無形固定資産 | | |
のれん | 10 | 6 |
リース資産 | 118 | 52 |
その他 | 26 | 25 |
無形固定資産合計 | 155 | 84 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 20 | 21 |
その他 | 271 | 287 |
貸倒引当金 | -2 | -2 |
投資その他の資産合計 | 289 | 306 |
固定資産計 | 14,604 | 14,022 |
資産の部合計 | 29,967 | 31,376 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,399 | 2,774 |
電子記録債務 | 1,271 | 1,767 |
短期借入金 | 9,995 | 6,754 |
リース債務 | 80 | 45 |
未払法人税等 | 43 | 74 |
賞与引当金 | 218 | 307 |
資産除去債務 | 70 | 74 |
その他 | 1,448 | 1,535 |
流動負債計 | 15,527 | 13,333 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,478 | 5,514 |
リース債務 | 76 | 30 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,563 | 1,563 |
退職給付に係る負債 | 3,814 | 3,676 |
役員退職慰労引当金 | 15 | 15 |
資産除去債務 | 156 | 90 |
その他 | 37 | 38 |
固定負債計 | 8,141 | 10,929 |
負債の部合計 | 23,669 | 24,263 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,640 | 4,640 |
資本剰余金 | 1,230 | 1,230 |
利益剰余金 | -2,379 | -1,781 |
自己株式 | -66 | -67 |
株主資本合計 | 3,424 | 4,021 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2 | 2 |
土地再評価差額金 | 3,666 | 3,666 |
為替換算調整勘定 | 375 | 435 |
退職給付に係る調整累計額 | -1,171 | -1,012 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,872 | 3,091 |
純資産の部合計 | 6,297 | 7,113 |
負債・純資産合計 | 29,967 | 31,376 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,952 | 727 |
受取手形 | 185 | 74 |
売掛金 | 4,120 | 4,873 |
電子記録債権 | 1,510 | 1,690 |
商品及び製品 | 855 | 489 |
仕掛品 | 2,759 | 4,173 |
原材料及び貯蔵品 | 812 | 931 |
未収入金 | 12 | 12 |
前払金 | 6 | 9 |
前払費用 | 28 | 25 |
関係会社短期貸付金 | 1,178 | 568 |
未収消費税等 | - | 136 |
信託受益権 | - | 901 |
その他 | 13 | 65 |
貸倒引当金 | -75 | -21 |
流動資産計 | 13,360 | 14,657 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,966 | 1,924 |
構築物 | 174 | 169 |
機械及び装置 | 2,411 | 2,129 |
車両及び運搬具(純額) | 16 | 10 |
工具器具・備品(純額) | 169 | 143 |
土地 | 7,387 | 7,387 |
リース資産 | 10 | 7 |
建設仮勘定 | 24 | 121 |
有形固定資産合計 | 12,161 | 11,894 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 25 | 21 |
リース資産 | 118 | 52 |
施設利用権 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 144 | 74 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 17 | 18 |
関係会社株式 | 389 | 389 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 1,379 | 1,355 |
関係会社長期貸付金 | 1,529 | 1,267 |
従業員に対する長期貸付金 | 32 | 28 |
長期前払費用 | 10 | 6 |
その他 | 17 | 18 |
貸倒引当金 | -2 | -2 |
投資その他の資産合計 | 3,374 | 3,081 |
固定資産計 | 15,680 | 15,049 |
資産の部合計 | 29,041 | 29,707 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 328 | 470 |
買掛金 | 1,932 | 2,085 |
電子記録債務 | 1,271 | 1,767 |
短期借入金 | 9,995 | 6,754 |
リース債務 | 75 | 43 |
未払金 | 592 | 718 |
未払費用 | 75 | 90 |
未払法人税等 | 20 | 60 |
前受金 | 27 | 11 |
預り金 | 115 | 121 |
賞与引当金 | 218 | 307 |
資産除去債務 | 70 | 74 |
設備関係支払手形 | 6 | - |
営業外電子記録債務 | 137 | 101 |
未払消費税等 | 137 | 11 |
その他 | 14 | 8 |
流動負債計 | 15,020 | 12,625 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,478 | 5,514 |
リース債務 | 73 | 29 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,563 | 1,563 |
繰延税金負債 | 0 | 1 |
退職給付引当金 | 2,638 | 2,659 |
役員退職慰労引当金 | 15 | 15 |
資産除去債務 | 156 | 90 |
長期預り保証金 | 35 | 35 |
固定負債計 | 6,962 | 9,910 |
負債の部合計 | 21,982 | 22,536 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,640 | 4,640 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,230 | 1,230 |
資本剰余金合計 | 1,230 | 1,230 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -2,412 | -2,300 |
利益剰余金合計 | -2,412 | -2,300 |
自己株式 | -66 | -67 |
株主資本合計 | 3,391 | 3,502 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2 | 2 |
土地再評価差額金 | 3,666 | 3,666 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,668 | 3,668 |
純資産の部合計 | 7,059 | 7,170 |
負債・純資産合計 | 29,041 | 29,707 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -27,642 | -27,667 |