有価証券報告書-第130期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【提出】
- 2013年2月21日 9:10
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- 有価証券報告書-第130期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 13,118 | 15,901 |
受取手形及び売掛金 | 38,192 | 38,612 |
商品及び製品 | 14,456 | 15,952 |
仕掛品 | 10,979 | 10,607 |
原材料及び貯蔵品 | 7,354 | 7,052 |
繰延税金資産 | 1,355 | 1,434 |
未収還付法人税等 | 82 | 31 |
未収消費税等 | 874 | 656 |
その他 | 3,124 | 2,561 |
貸倒引当金 | -93 | -105 |
流動資産合計 | 89,443 | 92,704 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 27,939 | 27,018 |
機械装置及び運搬具(純額) | 34,550 | 35,774 |
土地 | 7,022 | 7,103 |
リース資産(純額) | 4,727 | 5,159 |
建設仮勘定 | 877 | 2,165 |
その他(純額) | 1,117 | 1,074 |
有形固定資産合計 | 76,235 | 78,295 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 239 | 307 |
リース資産 | 88 | 78 |
その他 | 63 | 62 |
無形固定資産合計 | 391 | 448 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,911 | 11,231 |
長期貸付金 | 70 | 60 |
前払年金費用 | - | 847 |
繰延税金資産 | 1,687 | 1,279 |
その他 | 2,072 | 2,338 |
貸倒引当金 | -21 | -25 |
投資その他の資産合計 | 13,720 | 15,732 |
固定資産合計 | 90,347 | 94,476 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 179,791 | 187,181 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 36,758 | 33,979 |
短期借入金 | 10,118 | 1,946 |
1年内償還予定の社債 | 1,160 | 60 |
1年内返済予定の長期借入金 | 13,937 | 16,589 |
未払費用 | 5,959 | 5,289 |
リース債務 | 1,072 | 1,373 |
未払法人税等 | 1,376 | 2,075 |
繰延税金負債 | 5 | 1 |
その他 | 4,989 | 4,839 |
流動負債合計 | 75,377 | 66,154 |
固定負債 | | |
社債 | 7,530 | 7,470 |
長期借入金 | 23,026 | 34,719 |
リース債務 | 4,177 | 4,340 |
繰延税金負債 | 516 | 952 |
退職給付引当金 | 6,553 | 6,463 |
役員退職慰労引当金 | 15 | 19 |
負ののれん | 47 | 27 |
その他 | 1,588 | 1,810 |
固定負債合計 | 43,456 | 55,802 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 118,834 | 121,956 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,074 | 16,074 |
資本剰余金 | 11,560 | 11,561 |
利益剰余金 | 40,218 | 43,312 |
自己株式 | -189 | -192 |
株主資本合計 | 67,664 | 70,756 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,074 | 2,700 |
為替換算調整勘定 | -10,173 | -10,468 |
在外子会社年金債務調整額 | -1,367 | -1,087 |
その他の包括利益累計額合計 | -9,465 | -8,855 |
少数株主持分 | 2,758 | 3,324 |
純資産合計 | 60,957 | 65,224 |
負債純資産合計 | 179,791 | 187,181 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,528 | 7,603 |
受取手形 | 15,115 | 16,798 |
売掛金 | 18,080 | 16,159 |
商品及び製品 | 6,630 | 6,047 |
仕掛品 | 8,739 | 8,324 |
原材料及び貯蔵品 | 4,282 | 3,797 |
前渡金 | 3 | 5 |
前払費用 | 109 | 106 |
繰延税金資産 | 610 | 577 |
関係会社短期貸付金 | 988 | 532 |
未収入金 | 532 | 501 |
未収消費税等 | 867 | 633 |
その他 | 67 | 60 |
貸倒引当金 | - | -3 |
流動資産合計 | 63,554 | 61,146 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 22,491 | 21,605 |
構築物(純額) | 1,214 | 1,165 |
機械及び装置(純額) | 27,249 | 27,907 |
車両運搬具(純額) | 3 | 1 |
工具 | 749 | 691 |
土地 | 6,729 | 6,744 |
リース資産(純額) | 3,858 | 3,570 |
建設仮勘定 | 471 | 319 |
有形固定資産合計 | 62,767 | 62,005 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 17 | 17 |
ソフトウエア | 195 | 259 |
その他 | 35 | 34 |
無形固定資産合計 | 248 | 311 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,180 | 10,420 |
関係会社株式 | 15,809 | 18,262 |
出資金 | 9 | 9 |
関係会社出資金 | 2,475 | 2,475 |
長期貸付金 | 0 | 0 |
従業員に対する長期貸付金 | 69 | 60 |
関係会社長期貸付金 | - | 648 |
長期前払費用 | 18 | 61 |
前払年金費用 | - | 847 |
繰延税金資産 | 286 | - |
その他 | 1,816 | 1,857 |
貸倒引当金 | -6 | -6 |
投資その他の資産合計 | 29,659 | 34,636 |
固定資産合計 | 92,675 | 96,953 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 156,229 | 158,100 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 14,371 | 13,493 |
買掛金 | 17,559 | 14,664 |
短期借入金 | 8,300 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 13,432 | 16,229 |
1年内償還予定の社債 | 1,000 | - |
リース債務 | 828 | 984 |
未払金 | 2,837 | 2,492 |
未払費用 | 3,650 | 3,325 |
未払法人税等 | 366 | 971 |
前受金 | 236 | 75 |
預り金 | 116 | 148 |
関係会社預り金 | 4,823 | 4,626 |
前受収益 | 1 | 1 |
設備関係支払手形 | 268 | 59 |
その他 | - | 136 |
流動負債合計 | 67,793 | 57,209 |
固定負債 | | |
社債 | 7,000 | 7,000 |
長期借入金 | 22,337 | 33,416 |
リース債務 | 3,464 | 3,034 |
繰延税金負債 | - | 289 |
退職給付引当金 | 3,626 | 3,614 |
その他 | 1,433 | 1,482 |
固定負債合計 | 37,860 | 48,837 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 105,654 | 106,046 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,074 | 16,074 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 11,420 | 11,420 |
その他資本剰余金 | 28 | 28 |
資本剰余金合計 | 11,448 | 11,449 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 353 | 353 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,200 | 2,200 |
繰越利益剰余金 | 18,622 | 19,500 |
利益剰余金合計 | 21,175 | 22,053 |
自己株式 | -189 | -192 |
株主資本合計 | 48,509 | 49,385 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,065 | 2,667 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,065 | 2,667 |
純資産合計 | 50,574 | 52,053 |
負債純資産合計 | 156,229 | 158,100 |