有価証券報告書-第64期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 256,163 | 228,446 |
売上原価 | 197,137 | 175,285 |
売上総利益 | 59,025 | 53,160 |
販売費及び一般管理費 | 45,619 | 41,100 |
営業利益 | 13,406 | 12,059 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 418 | 206 |
受取配当金 | 113 | 98 |
作業屑売却収入 | 527 | - |
その他 | 428 | 377 |
営業外収益合計 | 1,487 | 681 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,645 | 1,897 |
為替差損 | 264 | 216 |
持分法による投資損失 | 2 | 7 |
その他 | 426 | 415 |
営業外費用合計 | 3,338 | 2,537 |
経常利益 | 11,555 | 10,203 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 37 | 39 |
投資有価証券売却益 | - | 32 |
貸倒引当金戻入額 | - | 8 |
関係会社事業整理益 | 310 | - |
事業構造改革損失引当金戻入額 | 48 | - |
特別退職金戻入益 | - | 79 |
保険求償金 | - | 35 |
特別利益合計 | 396 | 194 |
特別損失 | ||
たな卸資産廃棄損 | 590 | 108 |
固定資産売却損 | 29 | 39 |
固定資産除却損 | 432 | 212 |
減損損失 | 23 | 31 |
関係会社事業整理損 | - | 159 |
製品補償損失 | 146 | 510 |
環境整備費引当金繰入額 | 743 | - |
事業構造改革損失 | 1,792 | 75 |
退職給付制度移行損失 | 374 | - |
特別退職金 | 984 | - |
特別損失合計 | 5,117 | 1,136 |
税引前当期純利益 | 6,834 | 9,261 |
法人税 | 4,433 | 4,051 |
法人税等還付税額 | - | -1,911 |
過年度法人税等戻入額 | -1,028 | - |
法人税等調整額 | 817 | 109 |
法人税等合計 | 4,223 | 2,249 |
少数株主利益 | 169 | 350 |
当期純利益 | 2,441 | 6,662 |
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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売上高 | ||
仕入製品売上高 | 152,113 | 140,654 |
製品売上高 | 22,952 | 17,356 |
売上高合計 | 175,066 | 158,011 |
売上原価 | ||
仕入製品期首たな卸高 | 2,220 | 1,810 |
当期仕入製品仕入高 | 129,014 | 116,956 |
他勘定受入高 | 2,248 | 2,000 |
合計 | 133,483 | 120,767 |
他勘定振替高 | 93 | 460 |
仕入製品期末たな卸高 | 1,810 | 1,965 |
仕入製品売上原価 | 131,579 | 118,340 |
製品期首たな卸高 | 779 | 562 |
当期製品製造原価 | 25,026 | 22,043 |
他勘定受入高 | 148 | 52 |
合計 | 25,953 | 22,658 |
製品他勘定振替高 | 1,298 | 1,119 |
製品期末たな卸高 | 562 | 586 |
製品売上原価 | 24,092 | 20,952 |
売上原価合計 | 155,672 | 139,293 |
売上総利益 | 19,394 | 18,718 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売手数料 | 143 | 84 |
荷造運賃 | 1,728 | 1,329 |
広告宣伝費 | 251 | 160 |
製品検査料 | 27 | 22 |
役員報酬 | 350 | 341 |
給料及び手当 | 3,797 | 4,021 |
賞与 | 16 | - |
賞与引当金繰入額 | 1,351 | 1,299 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 24 |
福利厚生費 | 981 | 1,009 |
交際費 | 102 | 51 |
旅費及び交通費 | 1,132 | 859 |
通信費 | 125 | 101 |
水道光熱費 | 129 | 110 |
事務用消耗品費 | 49 | 36 |
租税公課 | 257 | 287 |
減価償却費 | 1,045 | 964 |
修繕費 | 167 | 177 |
業務委託費 | 1,624 | 1,378 |
保険料 | 131 | 107 |
手数料 | 89 | 69 |
賃借料 | 868 | 813 |
研究開発費 | 4,698 | 3,859 |
その他 | 712 | 1,049 |
販売費及び一般管理費合計 | 19,780 | 18,161 |
営業利益又は営業損失(△) | -386 | 556 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 424 | 268 |
受取配当金 | 10,176 | 6,946 |
為替差益 | - | 15 |
固定資産賃貸料 | 182 | 162 |
その他 | 369 | 327 |
営業外収益合計 | 11,152 | 7,719 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,189 | 1,156 |
社債利息 | 468 | 290 |
為替差損 | 333 | - |
その他 | 146 | 76 |
営業外費用合計 | 2,138 | 1,522 |
経常利益 | 8,627 | 6,753 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 54 | 52 |
投資有価証券売却益 | - | 32 |
関係会社清算配当金 | 387 | - |
特別利益合計 | 441 | 84 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 1 | 8 |
固定資産除却損 | 129 | 125 |
減損損失 | 4 | 31 |
関係会社株式評価損 | 2,787 | - |
製品補償損失 | 134 | 210 |
債務保証損失引当金繰入額 | - | 120 |
退職給付制度移行損失 | 344 | - |
特別退職金 | 168 | - |
貸倒引当金繰入額 | 23 | 112 |
特別損失合計 | 3,592 | 609 |
税引前当期純利益 | 5,476 | 6,228 |
法人税 | 1,084 | 917 |
過年度法人税等戻入額 | -1,028 | - |
法人税等調整額 | 1,649 | 90 |
法人税等合計 | 1,705 | 1,007 |
当期純利益 | 3,770 | 5,221 |