6403 水道機工

6403
2024/04/19
時価
66億円
PER 予
33.44倍
2010年以降
赤字-232.01倍
(2010-2023年)
PBR
0.76倍
2010年以降
0.41-1.47倍
(2010-2023年)
配当 予
3.53%
ROE 予
2.28%
ROA 予
0.87%
資料
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有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016年6月29日 13:41
【資料】
有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
【短信】
平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2015年3月31日2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金3,2193,186
預け金2,2222,178
受取手形及び売掛金6,0557,326
商品及び製品77
販売用不動産3232
仕掛品141195
原材料326315
繰延税金資産129170
その他611985
貸倒引当金-20-16
流動資産計12,72514,380
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)8871,054
機械装置及び運搬具(純額)3625
土地858858
その他(純額)3230
有形固定資産合計1,8151,968
無形固定資産104147
投資その他の資産
投資有価証券2,4181,738
繰延税金資産13663
その他112123
貸倒引当金-7
投資その他の資産合計2,5442,518
固定資産計4,4644,635
資産の部合計17,18919,015
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金4,8804,629
未払法人税等59293
前受金337299
受注損失引当金112151
その他1,1191,415
流動負債計6,5096,789
固定負債
繰延税金負債35
役員退職慰労引当金8538
退職給付に係る負債2,0472,331
その他32
固定負債計2,1722,372
負債の部合計8,6829,161
純資産の部
株主資本
資本金1,9471,947
資本剰余金1,5371,537
利益剰余金4,7786,290
自己株式-8-8
株主資本合計8,2549,766
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金236153
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定302280
退職給付に係る調整累計額-286-345
その他の包括利益累計額合計25287
純資産の部合計8,5079,854
負債・純資産合計17,18919,015

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2015年3月31日2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金2,3172,329
預け金1,9211,926
受取手形261617
売掛金4,1295,233
商品及び製品45
販売用不動産3232
仕掛品11980
原材料326315
前渡金112
前払費用2516
短期貸付金6251,066
繰延税金資産67116
その他613473
貸倒引当金-20-16
流動資産計10,42712,208
固定資産
有形固定資産
建物8761,037
構築物1016
機械及び装置3625
車両及び運搬具(純額)00
工具器具・備品(純額)1418
土地858858
リース資産40
建設仮勘定4
有形固定資産合計1,8041,957
無形固定資産
ソフトウエア7758
その他66
無形固定資産合計8464
投資その他の資産
投資有価証券1,270630
関係会社株式57107
関係会社出資金510545
長期貸付金104
繰延税金資産508
その他91101
投資その他の資産合計1,9401,897
固定資産計3,8293,920
資産の部合計14,25616,129
負債の部
流動負債
支払手形468949
電子記録債務1,003713
買掛金2,0381,671
リース債務30
未払金95129
未払費用212226
未払法人税等27291
未払消費税等201
前受金276178
預り金178291
前受収益22
仮受金323325
受注損失引当金111139
その他66
流動負債計4,7455,128
固定負債
リース債務0
繰延税金負債0
退職給付引当金1,7051,769
役員退職慰労引当金7228
その他22
固定負債計1,7821,800
負債の部合計6,5276,929
純資産の部
株主資本
資本金1,9471,947
資本剰余金
資本準備金1,5371,537
資本剰余金合計1,5371,537
利益剰余金
利益準備金153153
その他利益剰余金
別途積立金1,0501,050
繰越利益剰余金2,8124,367
利益剰余金合計4,0155,570
自己株式-8-8
株主資本合計7,4929,046
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金236153
繰延ヘッジ損益
その他の包括利益累計額合計236152
純資産の部合計7,7289,199
負債・純資産合計14,25616,129

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2015年3月31日2016年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-1,367-1,414