6149 小田原エンジニアリング

6149
2024/04/26
時価
117億円
PER 予
8.76倍
2009年以降
赤字-56.66倍
(2009-2023年)
PBR
0.78倍
2009年以降
0.3-2.27倍
(2009-2023年)
配当 予
2.73%
ROE 予
8.9%
ROA 予
5.25%
資料
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有価証券報告書-第35期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014年3月28日 11:57
【資料】
有価証券報告書-第35期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
【短信】
平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
売上高5,206,2445,626,689
売上原価3,839,5124,246,263
売上総利益1,366,7311,380,425
販売費及び一般管理費890,1781,197,765
全事業営業利益476,553182,660
営業外収益
受取利息7,9854,590
受取配当金26,58550,699
持分法による投資利益1,023
為替差益57,451
貸倒引当金戻入額59,998
作業くず売却益3,9524,168
その他3,10014,284
営業外収益計41,623192,217
営業外費用
支払利息581
為替差損461
売上割引1,282
その他133
営業外費用計4611,997
当期経常利益517,715372,879
特別利益
固定資産売却益65
負ののれん発生益531,867
特別利益計65531,867
特別損失
固定資産除却損405557
減損損失3,543151,015
厚生年金基金脱退損失引当金繰入額131,595
特別損失計135,544151,573
税引前当年度純利益382,236753,173
法人税103,90053,562
法人税等調整額53,98864,973
法人税等合計157,889118,535
少数株主損益調整前当年度純利益224,347634,637
少数株主持分損失(△)-25,260
当年度純利益224,347659,898

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
売上高5,017,0103,851,976
売上原価
製品期首たな卸高1,065,927879,274
当期製品製造原価3,665,5502,491,840
合計4,731,4783,371,114
他勘定振替高48,42248,398
製品期末たな卸高879,274561,398
売上原価合計3,803,7812,761,317
売上総利益1,213,2281,090,659
販売費及び一般管理費821,792899,562
全事業営業利益391,435191,096
営業外収益
受取利息4,2202,314
有価証券利息3,5701,514
受取配当金26,58549,258
受取賃貸料42,30933,133
その他5,92410,084
営業外収益計82,61196,305
営業外費用
賃貸費用11,7578,279
その他446
営業外費用計12,2048,279
当期経常利益461,842279,122
特別損失
固定資産除却損400460
減損損失3,543151,015
厚生年金基金脱退損失引当金繰入額131,595
特別損失計135,539151,476
税引前当年度純利益326,302127,646
法人税101,29352,414
法人税等調整額38,94151,116
法人税等合計140,235103,531
当年度純利益186,06724,114

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額13,72925,900
主要な販売費
及び一般管理費
アフターサービス引当金繰入額43,30738,542
役員退職慰労引当金繰入額26,20023,890
役員報酬125,327144,064
給料及び手当160,780212,640
賞与引当金繰入額7,03810,756
退職給付費用-286-6,081
減価償却費15,95129,153
その他511,858744,798
販売費及び一般管理費890,1781,197,765
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費39,06263,724
当期製造費用8,067
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費39,06271,792

注記等(個別)

(千円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額13,6903,922
主要な販売費
及び一般管理費
アフターサービス引当金繰入額41,84737,913
販売手数料45,71015,435
旅費及び交通費46,94445,950
運送費46,45432,367
役員報酬111,340112,015
役員退職慰労引当金繰入額26,20023,890
給料及び手当141,860131,133
賞与57,22541,801
賞与引当金繰入額6,7166,426
福利厚生費53,15246,047
退職給付費用-807-9,145
試験研究費39,54054,236
減価償却費13,36724,536
租税公課17,24632,615
支払手数料44,02160,215
その他130,971244,122
販売費及び一般管理費821,792899,562
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
研究開発費39,54054,236