有価証券報告書-第56期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 24,211 | 30,990 |
受取手形及び売掛金 | 21,490 | 22,452 |
商品及び製品 | 20,159 | 19,358 |
仕掛品 | 1,163 | 1,522 |
原材料及び貯蔵品 | 2,283 | 3,017 |
繰延税金資産 | 2,647 | 2,098 |
その他 | 1,915 | 2,674 |
貸倒引当金 | -1,593 | -1,500 |
流動資産計 | 72,278 | 80,614 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 5,265 | 5,330 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,484 | 1,268 |
工具 | 340 | 415 |
土地 | 2,069 | 2,104 |
建設仮勘定 | 74 | 39 |
有形固定資産合計 | 9,234 | 9,158 |
無形固定資産 | 736 | 713 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 250 | 535 |
退職給付に係る資産 | 299 | 352 |
その他 | 308 | 445 |
貸倒引当金 | -23 | -21 |
投資その他の資産合計 | 835 | 1,313 |
固定資産計 | 10,806 | 11,185 |
資産の部合計 | 83,085 | 91,799 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 16,997 | 17,572 |
未払法人税等 | 1,324 | 1,966 |
賞与引当金 | 189 | 214 |
製品保証引当金 | 1,174 | 1,178 |
その他 | 1,997 | 1,608 |
流動負債計 | 21,683 | 22,540 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 806 | 692 |
役員株式給付引当金 | 17 | 30 |
債務保証損失引当金 | 86 | 22 |
退職給付に係る負債 | 30 | 41 |
その他 | 379 | 366 |
固定負債計 | 1,321 | 1,152 |
負債の部合計 | 23,005 | 23,692 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,632 | 3,632 |
資本剰余金 | 3,631 | 3,631 |
利益剰余金 | 53,327 | 61,633 |
自己株式 | -1,978 | -1,976 |
株主資本合計 | 58,612 | 66,921 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 26 | 22 |
為替換算調整勘定 | 1,261 | 1,053 |
退職給付に係る調整累計額 | 178 | 109 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,467 | 1,185 |
純資産の部合計 | 60,080 | 68,106 |
負債・純資産合計 | 83,085 | 91,799 |
個別決算
勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 17,813 | 21,886 |
受取手形 | 282 | 351 |
売掛金 | 31,276 | 33,255 |
商品及び製品 | 1,850 | 3,343 |
仕掛品 | 1,074 | 1,449 |
原材料及び貯蔵品 | 1,891 | 2,682 |
前払費用 | 91 | 88 |
未収消費税等 | 1,041 | 1,554 |
繰延税金資産 | 365 | 306 |
短期貸付金 | 65 | 8 |
その他 | 50 | 390 |
貸倒引当金 | -3 | |
流動資産計 | 55,799 | 65,316 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 3,105 | 3,136 |
構築物 | 269 | 293 |
機械及び装置 | 1,248 | 1,051 |
車両及び運搬具(純額) | 20 | 14 |
工具器具・備品(純額) | 274 | 320 |
土地 | 1,342 | 1,342 |
建設仮勘定 | 15 | 39 |
有形固定資産合計 | 6,276 | 6,197 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 109 | 115 |
ソフトウエア | 481 | 449 |
その他 | 3 | 3 |
無形固定資産合計 | 594 | 568 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 250 | 535 |
関係会社株式 | 7,397 | 7,397 |
関係会社出資金 | 432 | 432 |
関係会社長期貸付金 | 398 | 379 |
従業員に対する長期貸付金 | 0 | - |
破産更生債権等 | 23 | 21 |
長期前払費用 | 34 | 163 |
前払年金費用 | 42 | 195 |
保険積立金 | 221 | 225 |
その他 | 22 | 33 |
貸倒引当金 | -23 | -21 |
投資その他の資産合計 | 8,800 | 9,362 |
固定資産計 | 15,671 | 16,128 |
資産の部合計 | 71,470 | 81,445 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 162 | 232 |
買掛金 | 16,057 | 17,896 |
未払金 | 587 | 1,003 |
未払費用 | 93 | 115 |
未払法人税等 | 1,235 | 1,903 |
賞与引当金 | 189 | 214 |
製品保証引当金 | 526 | 410 |
その他 | 964 | 152 |
流動負債計 | 19,815 | 21,929 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 651 | 574 |
役員株式給付引当金 | 17 | 30 |
資産除去債務 | 104 | 107 |
その他 | 274 | 260 |
固定負債計 | 1,048 | 971 |
負債の部合計 | 20,863 | 22,900 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,632 | 3,632 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,631 | 3,631 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 22 | 22 |
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 1,600 | 1,277 |
別途積立金 | 18,060 | 18,060 |
繰越利益剰余金 | 25,612 | 33,874 |
利益剰余金合計 | 45,294 | 53,234 |
自己株式 | -1,978 | -1,976 |
株主資本合計 | 50,580 | 58,521 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 26 | 22 |
純資産の部合計 | 50,607 | 58,544 |
負債・純資産合計 | 71,470 | 81,445 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -10,617 | -11,485 |