有価証券報告書-第57期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 30,990 | 35,072 |
受取手形及び売掛金 | 22,452 | 23,156 |
商品及び製品 | 19,358 | 23,283 |
仕掛品 | 1,522 | 1,392 |
原材料及び貯蔵品 | 3,017 | 5,464 |
繰延税金資産 | 2,098 | 2,015 |
その他 | 2,674 | 2,411 |
貸倒引当金 | -1,500 | -1,100 |
流動資産計 | 80,614 | 91,696 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 5,330 | 5,144 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,268 | 1,337 |
工具 | 415 | 380 |
土地 | 2,104 | 2,033 |
建設仮勘定 | 39 | 1,194 |
有形固定資産合計 | 9,158 | 10,089 |
無形固定資産 | 713 | 556 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 535 | 810 |
退職給付に係る資産 | 352 | 460 |
その他 | 445 | 452 |
貸倒引当金 | -21 | -21 |
投資その他の資産合計 | 1,313 | 1,702 |
固定資産計 | 11,185 | 12,348 |
資産の部合計 | 91,799 | 104,045 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 17,572 | 20,561 |
未払法人税等 | 1,966 | 1,902 |
賞与引当金 | 214 | 224 |
製品保証引当金 | 1,178 | 1,509 |
その他 | 1,608 | 1,619 |
流動負債計 | 22,540 | 25,818 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 692 | 617 |
役員株式給付引当金 | 30 | 28 |
債務保証損失引当金 | 22 | - |
退職給付に係る負債 | 41 | 52 |
その他 | 366 | 346 |
固定負債計 | 1,152 | 1,046 |
負債の部合計 | 23,692 | 26,864 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,632 | 3,632 |
資本剰余金 | 3,631 | 3,631 |
利益剰余金 | 61,633 | 71,305 |
自己株式 | -1,976 | -1,965 |
株主資本合計 | 66,921 | 76,605 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 22 | 3 |
為替換算調整勘定 | 1,053 | 420 |
退職給付に係る調整累計額 | 109 | 150 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,185 | 575 |
純資産の部合計 | 68,106 | 77,180 |
負債・純資産合計 | 91,799 | 104,045 |
個別決算
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 21,886 | 26,626 |
受取手形 | 351 | 170 |
売掛金 | 33,255 | 30,577 |
商品及び製品 | 3,343 | 4,710 |
仕掛品 | 1,449 | 1,334 |
原材料及び貯蔵品 | 2,682 | 4,971 |
前払費用 | 88 | 91 |
未収消費税等 | 1,554 | 1,598 |
繰延税金資産 | 306 | 410 |
短期貸付金 | 8 | - |
その他 | 390 | 191 |
貸倒引当金 | ||
流動資産計 | 65,316 | 70,681 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 3,136 | 3,076 |
構築物 | 293 | 299 |
機械及び装置 | 1,051 | 1,134 |
車両及び運搬具(純額) | 14 | 27 |
工具器具・備品(純額) | 320 | 283 |
土地 | 1,342 | 1,314 |
建設仮勘定 | 39 | 746 |
有形固定資産合計 | 6,197 | 6,881 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 115 | 112 |
ソフトウエア | 449 | 317 |
その他 | 3 | 1 |
無形固定資産合計 | 568 | 431 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 535 | 810 |
関係会社株式 | 7,397 | 7,397 |
関係会社出資金 | 432 | 432 |
関係会社長期貸付金 | 379 | 1,210 |
破産更生債権等 | 21 | 21 |
長期前払費用 | 163 | 166 |
前払年金費用 | 195 | 243 |
保険積立金 | 225 | 232 |
その他 | 33 | 31 |
貸倒引当金 | -21 | -21 |
投資その他の資産合計 | 9,362 | 10,524 |
固定資産計 | 16,128 | 17,837 |
資産の部合計 | 81,445 | 88,519 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 232 | 186 |
買掛金 | 17,896 | 19,014 |
未払金 | 1,003 | 1,042 |
未払費用 | 115 | 99 |
未払法人税等 | 1,903 | 1,841 |
賞与引当金 | 214 | 224 |
製品保証引当金 | 410 | 720 |
その他 | 152 | 194 |
流動負債計 | 21,929 | 23,324 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 574 | 474 |
役員株式給付引当金 | 30 | 28 |
資産除去債務 | 107 | 109 |
その他 | 260 | 237 |
固定負債計 | 971 | 850 |
負債の部合計 | 22,900 | 24,174 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,632 | 3,632 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,631 | 3,631 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 22 | 22 |
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 1,277 | 956 |
別途積立金 | 18,060 | 18,060 |
繰越利益剰余金 | 33,874 | 40,003 |
利益剰余金合計 | 53,234 | 59,041 |
自己株式 | -1,976 | -1,965 |
株主資本合計 | 58,521 | 64,341 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 22 | 3 |
純資産の部合計 | 58,544 | 64,344 |
負債・純資産合計 | 81,445 | 88,519 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -11,485 | -11,893 |