有価証券報告書-第102期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,179 | 12,181 |
受取手形及び売掛金 | 15,416 | 18,626 |
有価証券 | 900 | 2,400 |
商品及び製品 | 2,727 | 3,366 |
仕掛品 | 3,099 | 3,304 |
原材料及び貯蔵品 | 3,194 | 3,421 |
繰延税金資産 | 217 | 258 |
その他 | 252 | 261 |
貸倒引当金 | -4 | -10 |
流動資産合計 | 37,982 | 43,810 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 22,759 | 22,868 |
減価償却累計額 | -15,108 | -15,603 |
減損損失累計額 | -98 | -98 |
建物及び構築物(純額) | 7,552 | 7,166 |
機械装置及び運搬具 | 24,355 | 23,534 |
減価償却累計額 | -21,178 | -21,096 |
減損損失累計額 | -16 | -16 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,161 | 2,421 |
工具 | 8,975 | 8,740 |
減価償却累計額 | -8,318 | -8,096 |
減損損失累計額 | -2 | -2 |
工具 | 654 | 641 |
土地 | 4,240 | 4,240 |
リース資産 | 616 | 887 |
減価償却累計額 | -78 | -175 |
リース資産(純額) | 538 | 711 |
建設仮勘定 | 45 | 178 |
有形固定資産合計 | 16,192 | 15,359 |
無形固定資産 | 190 | 163 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,855 | 4,362 |
繰延税金資産 | 2,282 | 2,659 |
その他 | 611 | 600 |
貸倒引当金 | -160 | -156 |
投資その他の資産合計 | 7,589 | 7,466 |
固定資産合計 | 23,971 | 22,988 |
資産合計 | 61,954 | 66,799 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 11,755 | 13,261 |
短期借入金 | 5,090 | 4,710 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,581 | 2,560 |
リース債務 | 111 | 167 |
未払費用 | 1,833 | 1,989 |
未払法人税等 | 764 | 1,275 |
未払消費税等 | 198 | 235 |
その他 | 678 | 1,242 |
流動負債合計 | 22,014 | 25,440 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,546 | 3,852 |
リース債務 | 442 | 546 |
繰延税金負債 | 103 | 92 |
退職給付引当金 | 6,681 | 6,877 |
役員退職慰労引当金 | 23 | 2 |
負ののれん | 150 | 109 |
その他 | 504 | 516 |
固定負債合計 | 12,451 | 11,997 |
負債合計 | 34,465 | 37,438 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,053 | 4,053 |
資本剰余金 | 2,199 | 2,199 |
利益剰余金 | 20,486 | 22,816 |
自己株式 | -25 | -26 |
株主資本合計 | 26,712 | 29,041 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 719 | 423 |
為替換算調整勘定 | -182 | -371 |
その他の包括利益累計額合計 | 537 | 52 |
少数株主持分 | 238 | 267 |
純資産合計 | 27,488 | 29,361 |
負債純資産合計 | 61,954 | 66,799 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,492 | 6,554 |
受取手形 | 1,201 | 1,566 |
売掛金 | 6,635 | 7,624 |
有価証券 | 800 | 2,300 |
商品及び製品 | 1,465 | 1,595 |
仕掛品 | 2,027 | 2,283 |
原材料及び貯蔵品 | 1,410 | 1,485 |
前払費用 | 12 | 20 |
繰延税金資産 | 215 | 256 |
未収入金 | 85 | 85 |
その他 | 20 | 12 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 20,365 | 23,782 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 9,833 | 9,907 |
減価償却累計額 | -7,101 | -7,185 |
建物(純額) | 2,731 | 2,722 |
構築物 | 1,247 | 1,275 |
減価償却累計額 | -1,126 | -1,138 |
構築物(純額) | 120 | 136 |
機械及び装置 | 9,809 | 9,810 |
減価償却累計額 | -8,644 | -8,925 |
機械及び装置(純額) | 1,164 | 884 |
車両運搬具 | 208 | 209 |
減価償却累計額 | -188 | -186 |
車両運搬具(純額) | 19 | 23 |
工具 | 5,116 | 5,052 |
減価償却累計額 | -4,774 | -4,741 |
工具 | 341 | 311 |
土地 | 2,688 | 2,688 |
リース資産 | 36 | 65 |
減価償却累計額 | -5 | -14 |
リース資産(純額) | 30 | 51 |
建設仮勘定 | 6 | 1 |
有形固定資産合計 | 7,103 | 6,819 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 64 | 50 |
電話加入権 | 5 | 5 |
リース資産 | 27 | 26 |
無形固定資産合計 | 96 | 82 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,336 | 2,002 |
関係会社株式 | 6,507 | 6,403 |
関係会社社債 | 99 | 100 |
関係会社出資金 | 720 | 1,040 |
従業員に対する長期貸付金 | 0 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 1,380 | 1,705 |
破産更生債権等 | 0 | 0 |
長期前払費用 | 38 | 61 |
繰延税金資産 | 1,055 | 1,317 |
保険積立金 | 45 | - |
その他 | 200 | 200 |
貸倒引当金 | -80 | -80 |
投資その他の資産合計 | 12,304 | 12,752 |
固定資産合計 | 19,505 | 19,654 |
資産合計 | 39,870 | 43,436 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 2,825 | 3,243 |
買掛金 | 3,065 | 4,110 |
短期借入金 | 2,270 | 2,270 |
1年内返済予定の長期借入金 | 276 | 1,276 |
未払金 | 60 | 118 |
未払費用 | 924 | 1,131 |
未払法人税等 | 730 | 1,031 |
未払消費税等 | 126 | 102 |
前受金 | 2 | 328 |
預り金 | 41 | 45 |
設備関係支払手形 | 97 | 121 |
その他 | 14 | 21 |
流動負債合計 | 10,435 | 13,801 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,844 | 568 |
退職給付引当金 | 3,784 | 3,996 |
その他 | 227 | 241 |
固定負債合計 | 5,856 | 4,805 |
負債合計 | 16,292 | 18,606 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,053 | 4,053 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,199 | 2,199 |
資本剰余金合計 | 2,199 | 2,199 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 812 | 812 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 168 | 164 |
別途積立金 | 11,500 | 11,500 |
繰越利益剰余金 | 4,209 | 5,737 |
利益剰余金合計 | 16,690 | 18,214 |
自己株式 | -21 | -22 |
株主資本合計 | 22,920 | 24,443 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 657 | 386 |
その他の包括利益累計額合計 | 657 | 386 |
純資産合計 | 23,577 | 24,830 |
負債純資産合計 | 39,870 | 43,436 |