有価証券報告書-第103期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,181 | 12,005 |
受取手形及び売掛金 | 18,626 | 22,608 |
有価証券 | 2,400 | 4,410 |
商品及び製品 | 3,366 | 3,374 |
仕掛品 | 3,304 | 3,206 |
原材料及び貯蔵品 | 3,421 | 4,605 |
繰延税金資産 | 258 | 238 |
その他 | 261 | 786 |
貸倒引当金 | -10 | -9 |
流動資産合計 | 43,810 | 51,226 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 22,868 | 22,888 |
減価償却累計額 | -15,603 | -15,970 |
減損損失累計額 | -98 | -98 |
建物及び構築物(純額) | 7,166 | 6,820 |
機械装置及び運搬具 | 23,534 | 23,426 |
減価償却累計額 | -21,096 | -21,084 |
減損損失累計額 | -16 | -16 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,421 | 2,325 |
工具 | 8,740 | 8,576 |
減価償却累計額 | -8,096 | -8,006 |
減損損失累計額 | -2 | -2 |
工具 | 641 | 567 |
土地 | 4,240 | 4,240 |
リース資産 | 887 | 954 |
減価償却累計額 | -175 | -315 |
リース資産(純額) | 711 | 638 |
建設仮勘定 | 178 | 592 |
有形固定資産合計 | 15,359 | 15,184 |
無形固定資産 | 163 | 147 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,362 | 4,143 |
繰延税金資産 | 2,659 | 2,458 |
その他 | 600 | 631 |
貸倒引当金 | -156 | -161 |
投資その他の資産合計 | 7,466 | 7,071 |
固定資産合計 | 22,988 | 22,403 |
資産合計 | 66,799 | 73,629 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 13,261 | 16,670 |
短期借入金 | 4,710 | 5,618 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,560 | 1,784 |
リース債務 | 167 | 183 |
未払費用 | 1,989 | 2,180 |
未払法人税等 | 1,275 | 896 |
未払消費税等 | 235 | 189 |
その他 | 1,242 | 1,053 |
流動負債合計 | 25,440 | 28,578 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,852 | 3,763 |
リース債務 | 546 | 431 |
繰延税金負債 | 92 | 84 |
退職給付引当金 | 6,877 | 6,800 |
役員退職慰労引当金 | 2 | - |
負ののれん | 109 | 69 |
その他 | 516 | 457 |
固定負債合計 | 11,997 | 11,607 |
負債合計 | 37,438 | 40,185 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,053 | 4,053 |
資本剰余金 | 2,199 | 2,199 |
利益剰余金 | 22,816 | 26,954 |
自己株式 | -26 | -27 |
株主資本合計 | 29,041 | 33,179 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 423 | 297 |
為替換算調整勘定 | -371 | -366 |
その他の包括利益累計額合計 | 52 | -69 |
少数株主持分 | 267 | 335 |
純資産合計 | 29,361 | 33,444 |
負債純資産合計 | 66,799 | 73,629 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,554 | 5,619 |
受取手形 | 1,566 | 1,562 |
売掛金 | 7,624 | 9,772 |
有価証券 | 2,300 | 4,300 |
商品及び製品 | 1,595 | 1,056 |
仕掛品 | 2,283 | 2,203 |
原材料及び貯蔵品 | 1,485 | 1,373 |
前払費用 | 20 | 19 |
繰延税金資産 | 256 | 229 |
未収入金 | 85 | 90 |
短期貸付金 | - | 500 |
その他 | 12 | 17 |
貸倒引当金 | 0 | -1 |
流動資産合計 | 23,782 | 26,744 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 9,907 | 10,000 |
減価償却累計額 | -7,185 | -7,355 |
建物(純額) | 2,722 | 2,644 |
構築物 | 1,275 | 1,410 |
減価償却累計額 | -1,138 | -1,147 |
構築物(純額) | 136 | 263 |
機械及び装置 | 9,810 | 9,770 |
減価償却累計額 | -8,925 | -9,041 |
機械及び装置(純額) | 884 | 728 |
車両運搬具 | 209 | 199 |
減価償却累計額 | -186 | -183 |
車両運搬具(純額) | 23 | 16 |
工具 | 5,052 | 4,941 |
減価償却累計額 | -4,741 | -4,661 |
工具 | 311 | 279 |
土地 | 2,688 | 2,688 |
リース資産 | 65 | 80 |
減価償却累計額 | -14 | -28 |
リース資産(純額) | 51 | 51 |
建設仮勘定 | 1 | 66 |
有形固定資産合計 | 6,819 | 6,739 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 50 | 35 |
電話加入権 | 5 | 5 |
リース資産 | 26 | 26 |
無形固定資産合計 | 82 | 67 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,002 | 1,810 |
関係会社株式 | 6,403 | 6,348 |
関係会社社債 | 100 | 100 |
関係会社出資金 | 1,040 | 1,132 |
従業員に対する長期貸付金 | 0 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 1,705 | 1,557 |
破産更生債権等 | 0 | 0 |
長期前払費用 | 61 | 43 |
繰延税金資産 | 1,317 | 1,260 |
その他 | 200 | 200 |
貸倒引当金 | -80 | -80 |
投資その他の資産合計 | 12,752 | 12,375 |
固定資産合計 | 19,654 | 19,182 |
資産合計 | 43,436 | 45,926 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 3,243 | 4,330 |
買掛金 | 4,110 | 5,238 |
短期借入金 | 2,270 | 2,320 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,276 | - |
未払金 | 118 | 418 |
未払費用 | 1,131 | 1,134 |
未払法人税等 | 1,031 | 656 |
未払消費税等 | 102 | 92 |
前受金 | 328 | 143 |
預り金 | 45 | 50 |
設備関係支払手形 | 121 | 144 |
その他 | 21 | 26 |
流動負債合計 | 13,801 | 14,555 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 568 | 1,000 |
退職給付引当金 | 3,996 | 4,006 |
その他 | 241 | 219 |
固定負債合計 | 4,805 | 5,226 |
負債合計 | 18,606 | 19,781 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,053 | 4,053 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,199 | 2,199 |
資本剰余金合計 | 2,199 | 2,199 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 812 | 812 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 164 | 173 |
別途積立金 | 11,500 | 15,000 |
繰越利益剰余金 | 5,737 | 3,674 |
利益剰余金合計 | 18,214 | 19,660 |
自己株式 | -22 | -23 |
株主資本合計 | 24,443 | 25,889 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 386 | 255 |
その他の包括利益累計額合計 | 386 | 255 |
純資産合計 | 24,830 | 26,144 |
負債純資産合計 | 43,436 | 45,926 |