有価証券報告書-第110期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,158 | 1,101 | |||||||||
| 受取手形 | ※4 76 | ※4 78 | |||||||||
| 売掛金 | 6,554 | 5,397 | |||||||||
| 有価証券 | 64 | 70 | |||||||||
| 製品 | 120 | 89 | |||||||||
| 仕掛品 | ※5 1,215 | ※5 756 | |||||||||
| 原材料 | 150 | 101 | |||||||||
| 前払費用 | 43 | 42 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 84 | 85 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 365 | 468 | |||||||||
| 未収入金 | 50 | 105 | |||||||||
| その他 | 37 | 68 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,922 | 8,366 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 5,540 | 5,570 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,245 | △3,364 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,294 | 2,205 | |||||||||
| 構築物 | 345 | 346 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △260 | △268 | |||||||||
| 構築物(純額) | 85 | 78 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,181 | 1,188 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,077 | △1,104 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 104 | 83 | |||||||||
| 車両運搬具 | 16 | 13 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16 | △13 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,025 | 1,035 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △862 | △932 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 162 | 103 | |||||||||
| 土地 | 482 | 482 | |||||||||
| リース資産 | 114 | 126 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △53 | △76 | |||||||||
| リース資産(純額) | 60 | 50 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 3,191 | ※2 3,004 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 5 | 3 | |||||||||
| 商標権 | 1 | 0 | |||||||||
| 実用新案権 | 0 | 0 | |||||||||
| リース資産 | 9 | 3 | |||||||||
| 電話加入権 | 8 | 8 | |||||||||
| 電気通信施設利用権 | 0 | 0 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 20 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 24 | 36 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,018 | 1,320 | |||||||||
| 関係会社株式 | 587 | 392 | |||||||||
| 長期貸付金 | 6 | 6 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 799 | 915 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 41 | 41 | |||||||||
| その他 | 14 | 14 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △336 | △427 | |||||||||
| 関係会社投資損失引当金 | △323 | △100 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,808 | 2,163 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,023 | 5,203 | |||||||||
| 資産合計 | 14,945 | 13,569 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 572 | 488 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 3,445 | ※1 2,256 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 2,671 | ※2 2,671 | |||||||||
| 未払金 | 353 | 143 | |||||||||
| 未払費用 | 339 | 316 | |||||||||
| 未払法人税等 | 30 | 29 | |||||||||
| 未払消費税等 | 10 | 66 | |||||||||
| 前受金 | 147 | 110 | |||||||||
| 預り金 | 71 | 74 | |||||||||
| 工事損失引当金 | 12 | 4 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 193 | - | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | - | 12 | |||||||||
| その他 | 51 | 64 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,900 | 6,239 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 428 | 356 | |||||||||
| 長期未払金 | 69 | 40 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 70 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,535 | 1,534 | |||||||||
| その他 | 57 | 35 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,090 | 2,036 | |||||||||
| 負債合計 | 9,991 | 8,276 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,323 | 2,323 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,603 | 1,603 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 37 | 37 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,640 | 1,640 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,096 | 1,204 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,096 | 1,204 | |||||||||
| 自己株式 | △52 | △52 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,007 | 5,116 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △53 | 177 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △53 | 177 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,954 | 5,293 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,945 | 13,569 | |||||||||