サンケン電気(6707)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 175,209 | 173,650 |
| 売上原価 | 126,840 | 126,150 |
| 売上総利益 | 48,369 | 47,499 |
| 販売費及び一般管理費 | 36,342 | 36,968 |
| 全事業営業利益 | 12,026 | 10,531 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 80 | 171 |
| 受取配当金 | 39 | 44 |
| 為替差益 | 719 | - |
| 補助金収入 | 207 | 139 |
| 作業くず売却益 | 91 | 105 |
| 製品補償費戻入益 | - | 128 |
| 雑収入 | 324 | 362 |
| 営業外収益計 | 1,463 | 950 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 612 | 610 |
| 為替差損 | - | 1,069 |
| 製品補償費 | 102 | 69 |
| 雑損失 | 967 | 558 |
| 営業外費用計 | 1,681 | 2,308 |
| 当期経常利益 | 11,808 | 9,173 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 258 |
| 投資有価証券売却益 | - | 297 |
| 退職給付制度終了益 | 69 | - |
| 受取補償金 | 585 | - |
| 特別利益計 | 655 | 555 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | - |
| 固定資産処分損 | 97 | 457 |
| 特別退職金 | 190 | 122 |
| 関係会社整理損 | 364 | - |
| 減損損失 | - | 119 |
| 事業構造改革費用 | 18,315 | - |
| 特別損失計 | 18,968 | 700 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -6,505 | 9,028 |
| 法人税 | 3,496 | 2,226 |
| 法人税等調整額 | 470 | 89 |
| 法人税等合計 | 3,967 | 2,316 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -10,472 | 6,712 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 948 | 2,745 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -11,421 | 3,967 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 110,905 | 110,288 |
| 売上原価 | 99,907 | 102,889 |
| 売上総利益 | 10,997 | 7,399 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,513 | 9,342 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 484 | -1,943 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 244 | 378 |
| 受取配当金 | 32,468 | 782 |
| 為替差益 | 444 | - |
| 雑収入 | 116 | 233 |
| 営業外収益計 | 33,274 | 1,395 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 535 | 530 |
| 為替差損 | - | 698 |
| 製品補償費 | 102 | 69 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 161 | 905 |
| 雑損失 | 302 | 286 |
| 営業外費用計 | 1,101 | 2,490 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 32,656 | -3,038 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 294 |
| 特別利益計 | - | 294 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 21 | 422 |
| 関係会社整理損 | 343 | - |
| 減損損失 | - | 340 |
| 事業構造改革費用 | 20,260 | - |
| 特別損失計 | 20,625 | 762 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 12,031 | -3,506 |
| 法人税 | -15 | -36 |
| 法人税等調整額 | 424 | 57 |
| 法人税等合計 | 409 | 21 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 11,621 | -3,528 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 550 | 545 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給与・賞与 | 15,101 | 14,884 |
| 梱包発送費 | 1,679 | 1,573 |
| 業務委託料 | 2,458 | 3,961 |
| 貸倒引当金繰入額 | 21 | 55 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6 | 7 |
| 退職給付費用 | -22 | 85 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 17,563 | 18,097 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 減価償却費 | 412 | 357 |
| 給与・賞与 | 3,372 | 2,754 |
| 梱包発送費 | 1,355 | 1,294 |
| 業務委託料 | 1,672 | 1,633 |
| 貸倒引当金繰入額 | 24 | |
| 退職給付費用 | -48 | 55 |