有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注1)評価性引当額が811百万円増加しております。この増加の主な内容は、当社の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額及び将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が増加したことによるものです。
(注2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 税務上の繰越欠損金(注2) | 32百万円 | 646百万円 |
| たな卸資産評価損 | 189 〃 | 190 〃 |
| たな卸資産未実現利益 | 254 〃 | 114 〃 |
| 減価償却費 | 708 〃 | 84 〃 |
| 減損損失 | 403 〃 | 408 〃 |
| 過年度臨時償却費 | 20 〃 | 18 〃 |
| 資産除去債務 | 66 〃 | 66 〃 |
| 賞与引当金 | 176 〃 | 185 〃 |
| 未払賞与に係る社会保険料 | 25 〃 | 27 〃 |
| 退職給付にかかる負債 | 37 〃 | 11 〃 |
| その他 | 230 〃 | 329 〃 |
| 繰延税金資産 小計 | 2,145 〃 | 2,080 〃 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注2) | - 〃 | △646 〃 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | - 〃 | △1,021 〃 |
| 評価性引当額 小計(注1) | △856 〃 | △1,667 〃 |
| 繰延税金資産 合計 | 1,289 〃 | 413 〃 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △321 〃 | △277 〃 |
| 退職給付にかかる資産 | △228 〃 | △213 〃 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △53 〃 | △51 〃 |
| 在外子会社留保利益 | △631 〃 | △364 〃 |
| その他 | △37 〃 | △44 〃 |
| 繰延税金負債 小計 | △1,272 〃 | △950 〃 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 16 〃 | △537 〃 |
(注1)評価性引当額が811百万円増加しております。この増加の主な内容は、当社の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額及び将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が増加したことによるものです。
(注2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
| 当連結会計年度(2019年3月31日) | |||||||
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | 合計 (百万円) | |
| 税務上の繰越欠損金(※) | - | 4 | 0 | - | 8 | 632 | 646 |
| 評価性引当額 | - | △4 | △0 | - | △8 | △632 | △646 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.9% | 30.6% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.5〃 | 18.4〃 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.2〃 | △3.3〃 |
| 税額控除 | △3.5〃 | △10.8〃 |
| 在外子会社との税率差異 | △6.8〃 | 0.2〃 |
| 評価性引当額 | 10.8〃 | 143.4〃 |
| 過年度法人税等 | 1.8〃 | △43.2〃 |
| 未実現利益 | - | 10.1〃 |
| その他 | △0.9〃 | 186.8〃 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.6〃 | 332.2〃 |