有価証券報告書-第122期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/27 14:21
【資料】
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【項目】
115項目
① 【連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金5,8569,023
受取手形及び売掛金※8 22,946※8 23,309
製品3,8514,148
仕掛品494562
原材料2,8213,407
未成工事支出金※6 2,439※6 2,295
繰延税金資産1,065940
その他663550
貸倒引当金△73△67
流動資産合計40,06544,172
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)※1,※7 2,952※1,※7 2,867
機械装置及び運搬具(純額)※7 1,107※7 1,384
土地※1,※3 3,868※1,※3 3,874
建設仮勘定568183
その他(純額)※7 335※7 518
有形固定資産合計※2 8,833※2 8,827
無形固定資産
ソフトウエア640632
のれん412279
その他8092
無形固定資産合計1,1341,004
投資その他の資産
投資有価証券※1 2,893※1 3,558
退職給付に係る資産357458
繰延税金資産1,2261,028
その他1,0191,019
貸倒引当金△99△101
投資その他の資産合計5,3985,963
固定資産合計15,36515,795
資産合計55,43159,967


(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金※8 4,188※8 4,419
電子記録債務5,9566,725
短期借入金※1 1,517※1 1,441
未払金4,4244,859
未払法人税等1,3041,148
未成工事受入金776629
役員賞与引当金10080
工事損失引当金※6 260※6 285
製品補償引当金7065
リコール関連引当金347185
その他3,9004,307
流動負債合計22,84824,148
固定負債
長期借入金※1 469※1 -
繰延税金負債5118
再評価に係る繰延税金負債※3 749※3 749
役員退職慰労引当金83
退職給付に係る負債5,3655,338
資産除去債務8596
その他3790
固定負債合計6,7686,297
負債合計29,61730,446
純資産の部
株主資本
資本金3,7983,798
資本剰余金2,7282,728
利益剰余金24,13827,149
自己株式△4,445△4,445
株主資本合計26,21929,231
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金9181,251
土地再評価差額金※3 △641※3 △641
為替換算調整勘定△692△591
退職給付に係る調整累計額△97146
その他の包括利益累計額合計△513166
非支配株主持分107124
純資産合計25,81429,521
負債純資産合計55,43159,967

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