有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 14:39
【資料】
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【項目】
136項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
未払金・未払費用85百万円84百万円
賞与引当金7273
退職給付引当金254240
株式給付引当金3264
長期未払金2424
貸倒引当金00
ゴルフ会員権等評価損55
減価償却費超過額4825
一括償却資産償却超過額74
未払社会保険料1920
減損損失2827
たな卸資産評価損118145
税務上の繰越欠損金22-
その他2710
繰延税金資産小計748725
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△21-
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△424△479
評価性引当額小計△445△479
繰延税金資産合計302245
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金-△112
特別償却準備金△3△1
固定資産圧縮積立金△76-
差額負債調整勘定△4△3
繰延税金負債合計△84△117
繰延税金資産(負債)の純額217128

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.62%30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.630.46
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△1.97△0.28
住民税均等割等5.9113.98
評価性引当額△1.5412.35
負ののれん発生益△0.66-
法人税等の特別控除額△5.45△6.01
その他△0.181.66
税効果会計適用後の法人税等の負担率27.3652.78