有価証券報告書-第12期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,490 | 1,222 |
受取手形及び売掛金 | 11,167 | 13,045 |
商品及び製品 | 4,156 | 3,880 |
仕掛品 | 539 | 641 |
原材料及び貯蔵品 | 919 | 1,148 |
その他 | 559 | 405 |
貸倒引当金 | -27 | -41 |
流動資産合計 | 18,804 | 20,303 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 10,163 | 10,461 |
減価償却累計額 | -7,860 | -8,278 |
減損損失累計額 | -7 | -7 |
建物及び構築物(純額) | 2,295 | 2,175 |
機械装置及び運搬具 | 14,972 | 16,005 |
減価償却累計額 | -11,177 | -12,473 |
減損損失累計額 | -208 | -197 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,586 | 3,333 |
工具 | 9,850 | 10,892 |
減価償却累計額 | -8,535 | -9,673 |
減損損失累計額 | -347 | -344 |
工具 | 967 | 874 |
土地 | 3,957 | 3,957 |
建設仮勘定 | 342 | 299 |
有形固定資産合計 | 11,149 | 10,641 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 474 | 456 |
その他 | 322 | 312 |
無形固定資産合計 | 797 | 769 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 370 | 416 |
その他 | 204 | 221 |
貸倒引当金 | -57 | -61 |
投資その他の資産合計 | 517 | 575 |
固定資産合計 | 12,463 | 11,986 |
資産合計 | 31,268 | 32,289 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 10,926 | 11,430 |
短期借入金 | 13,477 | 14,044 |
リース債務 | 105 | 61 |
未払法人税等 | 76 | 99 |
未払金 | 511 | 330 |
未払費用 | 1,431 | 1,463 |
未払賞与 | 489 | 361 |
その他 | 135 | 144 |
流動負債合計 | 27,152 | 27,936 |
固定負債 | | |
リース債務 | 139 | 78 |
繰延税金負債 | 17 | 33 |
退職給付引当金 | 2,873 | 2,945 |
役員退職慰労引当金 | 176 | 160 |
障害対応費用引当金 | 56 | 66 |
再評価に係る繰延税金負債 | 503 | 503 |
その他 | 197 | 175 |
固定負債合計 | 3,963 | 3,963 |
負債合計 | 31,115 | 31,899 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,764 | 6,764 |
資本剰余金 | 6,654 | 6,654 |
利益剰余金 | -12,895 | -13,452 |
自己株式 | - | - |
株主資本合計 | 523 | -32 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 29 | 58 |
土地再評価差額金 | 917 | 917 |
為替換算調整勘定 | -1,317 | -553 |
その他の包括利益累計額合計 | -370 | 423 |
純資産合計 | 153 | 390 |
負債純資産合計 | 31,268 | 32,289 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 110 | 60 |
受取手形 | 119 | 141 |
売掛金 | 9,628 | 10,373 |
商品及び製品 | 812 | 673 |
原材料及び貯蔵品 | 27 | 118 |
短期貸付金 | 434 | 1,144 |
未収入金 | 3,756 | 3,787 |
その他 | 116 | 113 |
流動資産合計 | 15,005 | 16,410 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,401 | 1,401 |
減価償却累計額 | -955 | -991 |
建物(純額) | 446 | 410 |
構築物 | 38 | 38 |
減価償却累計額 | -29 | -30 |
構築物(純額) | 9 | 8 |
機械及び装置 | 353 | 329 |
減価償却累計額 | -148 | -141 |
減損損失累計額 | -178 | -167 |
機械及び装置(純額) | 27 | 21 |
工具 | 1,129 | 1,118 |
減価償却累計額 | -952 | -975 |
減損損失累計額 | -21 | -18 |
工具 | 156 | 125 |
土地 | 1,488 | 1,488 |
建設仮勘定 | 4 | 0 |
有形固定資産合計 | 2,131 | 2,052 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 466 | 444 |
その他 | 54 | 36 |
無形固定資産合計 | 520 | 480 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 336 | 382 |
関係会社株式 | 5,911 | 5,911 |
関係会社長期貸付金 | 3,056 | 2,984 |
その他 | 122 | 121 |
貸倒引当金 | -10 | -10 |
投資その他の資産合計 | 9,415 | 9,389 |
固定資産合計 | 12,067 | 11,923 |
資産合計 | 27,072 | 28,333 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 82 | 24 |
買掛金 | 8,615 | 9,072 |
短期借入金 | 13,597 | 13,909 |
未払金 | 190 | 47 |
未払費用 | 628 | 651 |
未払賞与 | 124 | 104 |
未払法人税等 | 21 | 20 |
預り金 | 108 | 195 |
その他 | 17 | 5 |
流動負債合計 | 23,385 | 24,031 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 16 | 32 |
退職給付引当金 | 1,834 | 1,946 |
役員退職慰労引当金 | 140 | 118 |
債務保証損失引当金 | 1,450 | 1,848 |
障害対応費用引当金 | 56 | 66 |
その他 | 141 | 124 |
固定負債合計 | 3,639 | 4,135 |
負債合計 | 27,025 | 28,167 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,764 | 6,764 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,000 | 1,000 |
その他資本剰余金 | 1,852 | 1,852 |
資本剰余金合計 | 2,852 | 2,852 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -9,598 | -9,510 |
利益剰余金合計 | -9,598 | -9,510 |
自己株式 | - | - |
株主資本合計 | 18 | 107 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 29 | 58 |
その他の包括利益累計額合計 | 29 | 58 |
純資産合計 | 47 | 166 |
負債純資産合計 | 27,072 | 28,333 |