大黒屋 HD(6993)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 20,556,890 | 20,452,583 |
| 売上原価 | 13,320,272 | 13,201,326 |
| 売上総利益 | 7,236,617 | 7,251,256 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,743,051 | 6,552,178 |
| 全事業営業利益 | 493,566 | 699,078 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 199 | 7 |
| 受取配当金 | 675 | 673 |
| 受取手数料 | 10,195 | 6,605 |
| 受取補償金 | 143 | 2,486 |
| 還付消費税等 | 15 | 2,211 |
| その他 | 4,380 | 3,528 |
| 営業外収益計 | 15,610 | 15,512 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 360,716 | 326,437 |
| 支払手数料 | 191,626 | 286,290 |
| 持分法による投資損失 | 45,186 | 71,860 |
| その他 | 92,148 | 19,917 |
| 営業外費用計 | 689,678 | 704,505 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -180,502 | 10,084 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 545,707 | - |
| 特別利益計 | 545,707 | - |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 51,108 | 18,409 |
| 固定資産除却損 | - | 20,641 |
| のれん償却額 | - | 363,805 |
| 和解金 | - | 11,720 |
| 特別損失計 | 51,108 | 414,576 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 314,096 | -404,491 |
| 法人税 | 525,570 | 367,572 |
| 法人税等調整額 | -6,145 | 4,558 |
| 法人税等合計 | 519,424 | 372,131 |
| 四半期純損失(△) | -205,328 | -776,622 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 81,683 | 13,925 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -287,011 | -790,548 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 375,699 | 360,858 |
| 売上原価 | 234,332 | 232,765 |
| 売上総利益 | 141,367 | 128,093 |
| 販売費及び一般管理費 | 544,518 | 516,156 |
| 全事業営業損失(△) | -403,151 | -388,063 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,145 | 8,970 |
| 受取配当金 | 11 | 17 |
| 投資有価証券売却益 | - | 226 |
| 受取家賃 | 3,768 | 814 |
| 業務受託料 | 1,731 | 1,200 |
| 受取出向料 | 22,603 | 37,394 |
| その他 | 57 | 837 |
| 営業外収益計 | 32,318 | 49,461 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 267,679 | 266,340 |
| 支払出向料 | - | 1,257 |
| その他 | 30,000 | 12,082 |
| 営業外費用計 | 297,679 | 279,680 |
| 当期経常損失(△) | -668,512 | -618,282 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 180 |
| 減損損失 | 8,721 | 2,146 |
| 関係会社株式売却損 | - | 748 |
| 貸倒引当金繰入額 | 139,003 | 65,421 |
| 特別損失計 | 147,725 | 68,497 |
| 税引前当年度純損失(△) | -816,237 | -686,779 |
| 法人税 | 2,019 | 2,019 |
| 法人税等調整額 | 1,910 | 1,147 |
| 法人税等合計 | 3,929 | 3,166 |
| 四半期純損失(△) | -820,167 | -689,946 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -6,702 | -215,723 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び賃金 | 2,246,079 | 2,080,955 |
| 地代家賃 | 1,368,782 | 1,460,223 |
| 支払手数料 | 705,012 | 771,307 |
| 賞与引当金繰入額 | 155,051 | - |
| 退職給付費用 | 61,527 | 55,863 |
| ポイント引当金繰入額 | -7,221 | 6,165 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 142 | 47 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払手数料 | 95,659 | 69,577 |
| 役員報酬 | 58,800 | 59,400 |
| 給料及び賃金 | 86,091 | 123,794 |
| 旅費交通費及び通信費 | 88,934 | 62,918 |
| 減価償却費 | 2,463 | 2,220 |
| 退職給付費用 | 4,134 | 5,122 |