大黒屋 HD(6993)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 20,452,583 | 20,439,147 |
| 売上原価 | 13,201,326 | 14,019,976 |
| 売上総利益 | 7,251,256 | 6,419,170 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,552,178 | 6,582,888 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 699,078 | -163,717 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 982 |
| 受取配当金 | 673 | 700 |
| 受取手数料 | 6,605 | 11,758 |
| 受取補償金 | 2,486 | 815 |
| 還付消費税等 | 2,211 | 3,783 |
| 受取保険金 | 1,510 | 2,697 |
| その他 | 2,017 | 4,076 |
| 営業外収益計 | 15,512 | 24,814 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 326,437 | 353,118 |
| 支払手数料 | 286,290 | 87,477 |
| 持分法による投資損失 | 71,860 | 79,144 |
| その他 | 19,917 | 63,842 |
| 営業外費用計 | 704,505 | 583,583 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,084 | -722,486 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 7,003 |
| 特別利益計 | - | 7,003 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 18,409 | 4,908 |
| 固定資産除却損 | 20,641 | 28 |
| のれん償却額 | 363,805 | - |
| 和解金 | 11,720 | 7,108 |
| 固定資産売却損 | - | 12,634 |
| 特別損失計 | 414,576 | 24,679 |
| 税引前当年度純損失(△) | -404,491 | -740,163 |
| 法人税 | 367,572 | 374,366 |
| 法人税等調整額 | 4,558 | -43,954 |
| 法人税等合計 | 372,131 | 330,411 |
| 四半期純損失(△) | -776,622 | -1,070,574 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 13,925 | -31,124 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -790,548 | -1,039,450 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 360,858 | 393,234 |
| 売上原価 | 232,765 | 238,695 |
| 売上総利益 | 128,093 | 154,539 |
| 販売費及び一般管理費 | 516,156 | 518,015 |
| 全事業営業損失(△) | -388,063 | -363,476 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8,970 | 71,430 |
| 受取配当金 | 17 | 10 |
| 投資有価証券売却益 | 226 | - |
| 受取家賃 | 814 | 300 |
| 業務受託料 | 1,200 | 960 |
| 受取出向料 | 37,394 | 62,963 |
| その他 | 837 | 5,426 |
| 営業外収益計 | 49,461 | 141,090 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 266,340 | 276,919 |
| 支払出向料 | 1,257 | 1,732 |
| 為替差損 | - | 51,398 |
| その他 | 12,082 | 18,000 |
| 営業外費用計 | 279,680 | 348,050 |
| 当期経常損失(△) | -618,282 | -570,435 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 180 | 0 |
| 減損損失 | 2,146 | 3,675 |
| 関係会社株式売却損 | 748 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 65,421 | 22,817 |
| 特別損失計 | 68,497 | 26,493 |
| 税引前当年度純損失(△) | -686,779 | -596,929 |
| 法人税 | 2,019 | 2,024 |
| 法人税等調整額 | 1,147 | 1,078 |
| 法人税等合計 | 3,166 | 3,102 |
| 四半期純損失(△) | -689,946 | -600,032 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -215,723 | 73,535 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び賃金 | 2,080,955 | 1,823,462 |
| 地代家賃 | 1,460,223 | 1,458,674 |
| 支払手数料 | 771,307 | 819,881 |
| 退職給付費用 | 55,863 | 50,275 |
| ポイント引当金繰入額 | 6,165 | 193 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 47 | - |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払手数料 | 69,577 | 93,315 |
| 役員報酬 | 59,400 | 59,400 |
| 給料及び賃金 | 123,794 | 111,997 |
| 旅費交通費及び通信費 | 62,918 | 64,396 |
| 減価償却費 | 2,220 | 1,996 |
| 退職給付費用 | 5,122 | 4,473 |