有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,140 | 1,696 |
| 受取手形 | ※1 6,767 | ※1,※4 8,074 |
| 売掛金 | ※1 19,844 | ※1 22,654 |
| 商品及び製品 | 4,751 | 4,506 |
| 仕掛品 | 24,868 | 24,547 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,445 | 1,679 |
| 前払費用 | 55 | 51 |
| 繰延税金資産 | 1,229 | 1,499 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,365 | 1,364 |
| 未収還付法人税等 | 139 | - |
| 未収消費税等 | 1,420 | 1,245 |
| その他 | ※1 1,599 | ※1 1,740 |
| 貸倒引当金 | △191 | △199 |
| 流動資産合計 | 65,436 | 68,861 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 4,882 | ※2 4,651 |
| 構築物 | ※2 89 | ※2 79 |
| 機械及び装置 | ※2 572 | ※2 571 |
| 車両運搬具 | 2 | 7 |
| 工具、器具及び備品 | 2,850 | 3,290 |
| 土地 | ※2 926 | ※2 926 |
| リース資産 | 684 | 479 |
| 建設仮勘定 | 292 | 158 |
| 有形固定資産合計 | 10,300 | 10,166 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 248 | 194 |
| リース資産 | 85 | 55 |
| ソフトウエア仮勘定 | 29 | 79 |
| その他 | 46 | 39 |
| 無形固定資産合計 | 409 | 368 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 6,871 | ※2 7,748 |
| 関係会社株式 | 8,728 | 7,759 |
| 関係会社長期貸付金 | 270 | - |
| 長期前払費用 | 9 | 7 |
| 繰延税金資産 | 240 | 136 |
| 敷金及び保証金 | 549 | 514 |
| その他 | 1,555 | 1,712 |
| 貸倒引当金 | △7 | △7 |
| 投資その他の資産合計 | 18,216 | 17,871 |
| 固定資産合計 | 28,927 | 28,406 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 69 | 50 |
| 繰延資産合計 | 69 | 50 |
| 資産合計 | 94,433 | 97,318 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 9,424 | ※4 11,872 |
| 買掛金 | ※1 7,857 | ※1 9,654 |
| 短期借入金 | ※2 11,143 | ※2 9,615 |
| 1年内償還予定の社債 | 676 | 576 |
| リース債務 | 433 | 358 |
| 未払金 | ※1 1,540 | ※1 1,880 |
| 未払法人税等 | 136 | 602 |
| 前受金 | 3,222 | 3,675 |
| 預り金 | ※1 490 | ※1 740 |
| 賞与引当金 | 757 | 1,045 |
| その他 | 1,520 | ※4 878 |
| 流動負債合計 | 37,200 | 40,900 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,386 | 5,160 |
| 長期借入金 | ※2 12,594 | ※2 8,048 |
| リース債務 | 630 | 329 |
| 長期預り金 | 73 | 73 |
| 退職給付引当金 | 6,982 | 7,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 138 | 101 |
| 資産除去債務 | 332 | 332 |
| その他 | 66 | 15 |
| 固定負債合計 | 26,203 | 21,062 |
| 負債合計 | 63,404 | 61,962 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,037 | 10,037 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 8,974 | 8,974 |
| その他資本剰余金 | 411 | 411 |
| 資本剰余金合計 | 9,386 | 9,386 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 7,237 | 7,237 |
| 繰越利益剰余金 | 1,778 | 5,493 |
| 利益剰余金合計 | 9,016 | 12,731 |
| 自己株式 | △537 | △538 |
| 株主資本合計 | 27,902 | 31,616 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,121 | 3,736 |
| 繰延ヘッジ損益 | 5 | 3 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,126 | 3,739 |
| 純資産合計 | 31,028 | 35,356 |
| 負債純資産合計 | 94,433 | 97,318 |