有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,288 | 2,140 |
| 受取手形 | ※1 6,248 | ※1 6,767 |
| 売掛金 | ※1 19,578 | ※1 19,844 |
| 商品及び製品 | 5,775 | 4,751 |
| 仕掛品 | 25,386 | 24,868 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,840 | 1,445 |
| 前払費用 | 60 | 55 |
| 繰延税金資産 | 1,425 | 1,229 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,896 | 1,365 |
| 未収還付法人税等 | - | 139 |
| 未収消費税等 | 1,837 | 1,420 |
| その他 | ※1 1,393 | ※1 1,599 |
| 貸倒引当金 | △141 | △191 |
| 流動資産合計 | 68,590 | 65,436 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 5,091 | ※2 4,882 |
| 構築物 | ※2 102 | ※2 89 |
| 機械及び装置 | ※2 321 | ※2 572 |
| 車両運搬具 | 4 | 2 |
| 工具、器具及び備品 | 2,444 | 2,850 |
| 土地 | ※2 926 | ※2 926 |
| リース資産 | 727 | 684 |
| 建設仮勘定 | 32 | 292 |
| 有形固定資産合計 | 9,652 | 10,300 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 355 | 248 |
| リース資産 | 115 | 85 |
| ソフトウエア仮勘定 | 44 | 29 |
| その他 | 61 | 46 |
| 無形固定資産合計 | 576 | 409 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 6,271 | ※2 6,871 |
| 関係会社株式 | 8,728 | 8,728 |
| 関係会社長期貸付金 | 270 | 270 |
| 長期前払費用 | 11 | 9 |
| 繰延税金資産 | 566 | 240 |
| 敷金及び保証金 | 503 | 549 |
| その他 | 1,586 | 1,555 |
| 貸倒引当金 | △7 | △7 |
| 投資その他の資産合計 | 17,929 | 18,216 |
| 固定資産合計 | 28,159 | 28,927 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 14 | - |
| 社債発行費 | 44 | 69 |
| 繰延資産合計 | 58 | 69 |
| 資産合計 | 96,808 | 94,433 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 11,503 | 9,424 |
| 買掛金 | ※1 8,799 | ※1 7,857 |
| 短期借入金 | ※2,※5 16,912 | ※2 11,143 |
| 1年内償還予定の社債 | 650 | 676 |
| リース債務 | 485 | 433 |
| 未払金 | ※1 2,330 | ※1 1,540 |
| 未払法人税等 | 242 | 136 |
| 前受金 | 3,300 | 3,222 |
| 預り金 | ※1 435 | ※1 490 |
| 賞与引当金 | 880 | 757 |
| その他 | 934 | 1,520 |
| 流動負債合計 | 46,474 | 37,200 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 2,662 | 5,386 |
| 長期借入金 | ※2 8,775 | ※2 12,594 |
| リース債務 | 781 | 630 |
| 長期預り金 | 73 | 73 |
| 退職給付引当金 | 6,998 | 6,982 |
| 役員退職慰労引当金 | 164 | 138 |
| 資産除去債務 | 331 | 332 |
| その他 | 66 | 66 |
| 固定負債合計 | 19,852 | 26,203 |
| 負債合計 | 66,326 | 63,404 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,037 | 10,037 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 8,974 | 8,974 |
| その他資本剰余金 | 411 | 411 |
| 資本剰余金合計 | 9,386 | 9,386 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,737 | 7,237 |
| 繰越利益剰余金 | 4,342 | 1,778 |
| 利益剰余金合計 | 9,080 | 9,016 |
| 自己株式 | △536 | △537 |
| 株主資本合計 | 27,967 | 27,902 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,514 | 3,121 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 5 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,514 | 3,126 |
| 純資産合計 | 30,481 | 31,028 |
| 負債純資産合計 | 96,808 | 94,433 |