有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,236 | 1,674 |
| 受取手形 | ※1 567 | ※1 2,009 |
| 売掛金 | ※1 25,416 | ※1 23,314 |
| 商品及び製品 | 5,404 | 6,269 |
| 仕掛品 | 20,001 | 21,732 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,821 | 1,773 |
| 前払費用 | 57 | 63 |
| 繰延税金資産 | 1,935 | 1,791 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,579 | 817 |
| 未収消費税等 | 153 | 1,255 |
| その他 | ※1 2,033 | ※1 1,599 |
| 貸倒引当金 | △137 | △134 |
| 流動資産合計 | 61,069 | 62,166 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 4,922 | ※2 5,200 |
| 構築物 | ※2 98 | ※2 95 |
| 機械及び装置 | ※2 236 | ※2 275 |
| 車両運搬具 | 1 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 2,086 | 2,493 |
| 土地 | ※2 926 | ※2 926 |
| リース資産 | 1,442 | 1,299 |
| 建設仮勘定 | 713 | 103 |
| 有形固定資産合計 | 10,427 | 10,396 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,010 | 667 |
| リース資産 | 57 | 109 |
| ソフトウエア仮勘定 | 14 | 8 |
| その他 | 30 | 62 |
| 無形固定資産合計 | 1,113 | 847 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 5,746 | ※2 8,372 |
| 関係会社株式 | 8,728 | 8,728 |
| 関係会社長期貸付金 | 270 | 270 |
| 長期前払費用 | 13 | 11 |
| 繰延税金資産 | 1,288 | 572 |
| 敷金及び保証金 | 642 | 609 |
| その他 | 1,191 | 1,404 |
| 貸倒引当金 | △6 | △7 |
| 投資その他の資産合計 | 17,874 | 19,962 |
| 固定資産合計 | 29,415 | 31,206 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 44 | 29 |
| 社債発行費 | 29 | 23 |
| 繰延資産合計 | 74 | 52 |
| 資産合計 | 90,560 | 93,426 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 8,997 | 9,727 |
| 買掛金 | ※1 6,550 | ※1 8,345 |
| 短期借入金 | ※2 14,531 | ※2,※5 14,047 |
| 1年内償還予定の社債 | 760 | 585 |
| リース債務 | 603 | 814 |
| 未払金 | ※1 1,283 | ※1 1,677 |
| 未払法人税等 | 290 | 133 |
| 前受金 | 2,245 | 3,101 |
| 預り金 | ※1 3,364 | ※1 492 |
| 賞与引当金 | 791 | 826 |
| その他 | 910 | 1,287 |
| 流動負債合計 | 40,330 | 41,038 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 960 | 875 |
| 長期借入金 | ※2 12,748 | ※2 13,292 |
| リース債務 | 1,747 | 1,938 |
| 長期預り金 | 73 | 73 |
| 退職給付引当金 | 6,672 | 7,099 |
| 役員退職慰労引当金 | 171 | 171 |
| 資産除去債務 | 149 | 328 |
| その他 | 66 | 66 |
| 固定負債合計 | 22,588 | 23,845 |
| 負債合計 | 62,919 | 64,883 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,037 | 10,037 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 8,974 | 8,974 |
| その他資本剰余金 | 2,608 | 411 |
| 資本剰余金合計 | 11,582 | 9,386 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 537 | 3,237 |
| 繰越利益剰余金 | 3,995 | 2,815 |
| 利益剰余金合計 | 4,533 | 6,053 |
| 自己株式 | △533 | △534 |
| 株主資本合計 | 25,620 | 24,942 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,021 | 3,600 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 0 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,021 | 3,600 |
| 純資産合計 | 27,641 | 28,542 |
| 負債純資産合計 | 90,560 | 93,426 |