有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||
繰延税金資産(流動) | |||||||
貸倒引当金 | 58 | 百万円 | 61 | 百万円 | |||
賞与引当金 | 233 | 〃 | 319 | 〃 | |||
研究開発費 | 468 | 〃 | 420 | 〃 | |||
たな卸資産評価損 | 294 | 〃 | 299 | 〃 | |||
未払事業税 | 68 | 〃 | 143 | 〃 | |||
税務上の繰越欠損金 | 106 | 〃 | 180 | 〃 | |||
その他 | 175 | 〃 | 259 | 〃 | |||
繰延税金資産(流動)小計 | 1,405 | 百万円 | 1,685 | 百万円 | |||
評価性引当額 | △173 | 〃 | △184 | 〃 | |||
繰延税金資産(流動)合計 | 1,232 | 百万円 | 1,500 | 百万円 | |||
繰延税金負債(流動) | |||||||
繰延ヘッジ損益 | △2 | 百万円 | △1 | 百万円 | |||
繰延税金負債(流動)合計 | △2 | 〃 | △1 | 〃 | |||
繰延税金資産(流動)の純額 | 1,229 | 〃 | 1,499 | 〃 | |||
繰延税金資産(固定) | |||||||
減価償却超過額 | 252 | 百万円 | 265 | 百万円 | |||
ソフトウエア償却費 | 908 | 〃 | 900 | 〃 | |||
減損損失 | 94 | 〃 | 38 | 〃 | |||
投資有価証券評価損 | 198 | 〃 | 198 | 〃 | |||
関係会社株式評価損 | 163 | 〃 | 120 | 〃 | |||
退職給付引当金 | 2,280 | 〃 | 2,285 | 〃 | |||
役員退職慰労引当金 | 42 | 〃 | 34 | 〃 | |||
税務上の繰越欠損金 | 1,306 | 〃 | 602 | 〃 | |||
その他 | 343 | 〃 | 267 | 〃 | |||
繰延税金資産(固定)小計 | 5,589 | 百万円 | 4,714 | 百万円 | |||
評価性引当額 | △4,121 | 〃 | △3,087 | 〃 | |||
繰延税金資産(固定)合計 | 1,467 | 百万円 | 1,626 | 百万円 | |||
繰延税金負債(固定) | |||||||
その他有価証券評価差額金 | △1,216 | 〃 | △1,480 | 〃 | |||
資産除去費用 | △11 | 〃 | △9 | 〃 | |||
繰延税金負債(固定)合計 | △1,227 | 百万円 | △1,490 | 百万円 | |||
繰延税金資産(固定)の純額 | 240 | 百万円 | 136 | 百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||
法定実効税率 | 30.9 | % | 30.9 | % | |||
(調整) | |||||||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.1 | 〃 | 0.3 | 〃 | |||
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △34.2 | 〃 | △8.1 | 〃 | |||
住民税均等割等 | 2.9 | 〃 | 0.7 | 〃 | |||
評価性引当額の増減額 | 40.2 | 〃 | △22.8 | 〃 | |||
その他 | 2.8 | 〃 | 1.0 | 〃 | |||
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 43.7 | % | 2.0 | % |