有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/27 16:24
【資料】
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【項目】
130項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動)
貸倒引当金58百万円61百万円
賞与引当金233319
研究開発費468420
たな卸資産評価損294299
未払事業税68143
税務上の繰越欠損金106180
その他175259
繰延税金資産(流動)小計1,405百万円1,685百万円
評価性引当額△173△184
繰延税金資産(流動)合計1,232百万円1,500百万円
繰延税金負債(流動)
繰延ヘッジ損益△2百万円△1百万円
繰延税金負債(流動)合計△2△1
繰延税金資産(流動)の純額1,2291,499
繰延税金資産(固定)
減価償却超過額252百万円265百万円
ソフトウエア償却費908900
減損損失9438
投資有価証券評価損198198
関係会社株式評価損163120
退職給付引当金2,2802,285
役員退職慰労引当金4234
税務上の繰越欠損金1,306602
その他343267
繰延税金資産(固定)小計5,589百万円4,714百万円
評価性引当額△4,121△3,087
繰延税金資産(固定)合計1,467百万円1,626百万円
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金△1,216△1,480
資産除去費用△11△9
繰延税金負債(固定)合計△1,227百万円△1,490百万円
繰延税金資産(固定)の純額240百万円136百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.9%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.10.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△34.2△8.1
住民税均等割等2.90.7
評価性引当額の増減額40.2△22.8
その他2.81.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率43.7%2.0%