訂正有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/07/19 16:09
【資料】
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【項目】
153項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金64百万円76百万円
賞与引当金349343
研究開発費559584
たな卸資産評価損290303
未払事業税10470
減価償却超過額301326
ソフトウエア償却費920960
減損損失3318
投資有価証券評価損198198
関係会社株式評価損191191
退職給付引当金2,2782,246
役員退職慰労未払金1717
その他511528
繰延税金資産小計5,821百万円5,866百万円
評価性引当額△2,907△2,818
繰延税金資産合計2,913百万円3,048百万円
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益△31百万円11百万円
その他有価証券評価差額金△1,009△1,707
資産除去債務△7△7
繰延税金負債合計△1,048百万円△1,703百万円
繰延税金資産の純額1,865百万円1,345百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.00.8
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△4.4△3.6
住民税均等割等0.60.8
評価性引当額の増減額0.6△2.0
税額控除△6.1△5.4
その他0.40.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率22.7%21.8%