有価証券報告書-第71期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月30日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 63,765 | 54,920 |
受取手形及び売掛金 | 11,449 | 11,977 |
有価証券 | 21,488 | 23,078 |
商品及び製品 | 10,574 | 12,762 |
仕掛品 | 940 | 886 |
原材料及び貯蔵品 | 4,574 | 4,958 |
未収還付法人税等 | 206 | 84 |
繰延税金資産 | 796 | 294 |
その他 | 1,650 | 3,909 |
貸倒引当金 | -224 | -107 |
流動資産合計 | 115,221 | 112,764 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 38,764 | 37,375 |
減価償却累計額 | -22,782 | -22,214 |
建物及び構築物(純額) | 15,982 | 15,161 |
機械装置及び運搬具 | 33,254 | 25,511 |
減価償却累計額 | -25,749 | -16,548 |
機械装置及び運搬具(純額) | 7,504 | 8,962 |
工具 | 11,877 | 10,589 |
減価償却累計額 | -10,432 | -8,861 |
工具 | 1,445 | 1,728 |
土地 | 6,022 | 6,020 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 821 | 2,357 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 31,775 | 34,231 |
無形固定資産 | 482 | 661 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 36,146 | 32,644 |
長期貸付金 | 59 | 45 |
繰延税金資産 | 869 | 221 |
その他 | 986 | 820 |
貸倒引当金 | -133 | -35 |
投資その他の資産合計 | 37,928 | 33,694 |
固定資産合計 | 70,186 | 68,587 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 185,408 | 181,351 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,739 | 3,854 |
未払法人税等 | 424 | 615 |
賞与引当金 | 214 | 226 |
役員賞与引当金 | 37 | - |
生産拠点閉鎖損失引当金 | 381 | - |
繰延税金負債 | 0 | 0 |
その他 | 4,490 | 5,087 |
流動負債合計 | 9,286 | 9,784 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 5 | 1,382 |
退職給付引当金 | 387 | 416 |
資産除去債務 | - | 15 |
その他 | 1,158 | 1,214 |
固定負債合計 | 1,551 | 3,029 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 10,838 | 12,813 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 20,704 | 20,704 |
資本剰余金 | 20,419 | 20,419 |
利益剰余金 | 203,625 | 185,294 |
自己株式 | -49,105 | -34,747 |
株主資本合計 | 195,644 | 191,671 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -257 | -1,457 |
為替換算調整勘定 | -20,817 | -21,676 |
その他の包括利益累計額合計 | -21,074 | -23,133 |
純資産合計 | 174,570 | 168,538 |
負債純資産合計 | 185,408 | 181,351 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 27,169 | 22,209 |
受取手形 | 55 | 63 |
売掛金 | 12,382 | 13,913 |
有価証券 | 21,488 | 20,951 |
商品及び製品 | 1,111 | 1,225 |
仕掛品 | 11 | 39 |
未収還付法人税等 | - | 77 |
原材料及び貯蔵品 | 369 | 557 |
繰延税金資産 | 341 | - |
関係会社短期貸付金 | 563 | 460 |
未収入金 | 283 | 1,498 |
その他 | 121 | 144 |
貸倒引当金 | -13 | -16 |
流動資産合計 | 63,885 | 61,125 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 21,506 | 21,522 |
減価償却累計額 | -11,162 | -11,669 |
建物(純額) | 10,344 | 9,852 |
構築物 | 2,183 | 2,182 |
減価償却累計額 | -1,536 | -1,610 |
構築物(純額) | 646 | 571 |
機械及び装置 | 3,070 | 3,134 |
減価償却累計額 | -2,766 | -2,816 |
機械及び装置(純額) | 303 | 317 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 80 | 80 |
減価償却累計額 | -68 | -74 |
車両運搬具(純額) | 12 | 6 |
工具 | 4,341 | 4,383 |
減価償却累計額 | -4,006 | -4,083 |
工具 | 334 | 300 |
土地 | 5,996 | 5,996 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | - | 96 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 17,637 | 17,141 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 3 | 3 |
施設利用権 | 4 | 3 |
無形固定資産合計 | 8 | 7 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 36,068 | 32,567 |
関係会社株式 | 14,158 | 13,567 |
出資金 | 13 | 13 |
関係会社出資金 | 13,878 | 17,414 |
関係会社長期貸付金 | 2,885 | - |
長期前払費用 | 3 | 0 |
一時払保険金 | 73 | 74 |
繰延税金資産 | 1,507 | - |
その他 | 80 | 80 |
貸倒引当金 | -26 | -35 |
投資その他の資産合計 | 68,643 | 63,681 |
固定資産合計 | 86,288 | 80,830 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 150,174 | 141,955 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 7,539 | 5,631 |
未払金 | 642 | 446 |
未払費用 | 402 | 393 |
未払法人税等 | 146 | - |
未払消費税等 | 1 | - |
繰延税金負債 | - | 0 |
前受金 | 21 | 50 |
預り金 | 137 | 157 |
仮受金 | 397 | 0 |
賞与引当金 | 214 | 226 |
役員賞与引当金 | 37 | - |
流動負債合計 | 9,539 | 6,907 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | - | 270 |
退職給付引当金 | 120 | 156 |
資産除去債務 | - | 15 |
その他 | 1,142 | 1,192 |
固定負債合計 | 1,263 | 1,635 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 10,803 | 8,542 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 20,704 | 20,704 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 20,419 | 20,419 |
資本剰余金合計 | 20,419 | 20,419 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,819 | 3,819 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 141 | 148 |
別途積立金 | 170,119 | 170,119 |
繰越利益剰余金 | -26,470 | -45,593 |
利益剰余金合計 | 147,610 | 128,493 |
自己株式 | -49,105 | -34,747 |
株主資本合計 | 139,629 | 134,871 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -258 | -1,457 |
その他の包括利益累計額合計 | -258 | -1,457 |
純資産合計 | 139,371 | 133,413 |
負債純資産合計 | 150,174 | 141,955 |