有価証券報告書-第74期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 101,053 | 110,808 |
| 受取手形及び売掛金 | 19,453 | 23,333 |
| 有価証券 | 12,113 | 12,414 |
| 商品及び製品 | 16,819 | 20,179 |
| 仕掛品 | 1,262 | 1,585 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,071 | 7,283 |
| 繰延税金資産 | 685 | 1,635 |
| その他 | 3,461 | 3,980 |
| 貸倒引当金 | △58 | △67 |
| 流動資産合計 | 160,862 | 181,154 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 43,831 | 47,253 |
| 減価償却累計額 | △24,988 | △27,202 |
| 建物及び構築物(純額) | 18,842 | 20,051 |
| 機械装置及び運搬具 | 32,982 | 41,854 |
| 減価償却累計額 | △18,020 | △21,923 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 14,962 | 19,931 |
| 工具、器具及び備品 | 12,823 | 14,864 |
| 減価償却累計額 | △9,807 | △11,241 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,015 | 3,623 |
| 土地 | 6,029 | 6,031 |
| 建設仮勘定 | 2,163 | 4,370 |
| 有形固定資産合計 | 45,014 | 54,008 |
| 無形固定資産 | 794 | 890 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 19,176 | ※1 18,885 |
| 長期貸付金 | 20 | 2 |
| 繰延税金資産 | 325 | 367 |
| その他 | 1,092 | 1,094 |
| 貸倒引当金 | △33 | △33 |
| 投資その他の資産合計 | 20,582 | 20,314 |
| 固定資産合計 | 66,390 | 75,214 |
| 資産合計 | 227,253 | 256,368 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 5,637 | 7,035 |
| 短期借入金 | ※2 113 | ※2 113 |
| 未払法人税等 | 2,241 | 3,079 |
| 賞与引当金 | 220 | 192 |
| 役員賞与引当金 | 74 | 127 |
| 繰延税金負債 | 49 | 58 |
| その他 | 6,719 | 8,319 |
| 流動負債合計 | 15,055 | 18,926 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 397 | ※2 283 |
| 退職給付引当金 | 484 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 1,461 |
| 資産除去債務 | 22 | 17 |
| 繰延税金負債 | 2,193 | 2,095 |
| その他 | 308 | 271 |
| 固定負債合計 | 3,406 | 4,129 |
| 負債合計 | 18,461 | 23,055 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 20,704 | 20,704 |
| 資本剰余金 | 20,419 | 20,419 |
| 利益剰余金 | 180,490 | 192,606 |
| 自己株式 | △20,084 | △20,010 |
| 株主資本合計 | 201,529 | 213,720 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,162 | 1,968 |
| 為替換算調整勘定 | 5,069 | 18,311 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | △742 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,232 | 19,537 |
| 新株予約権 | 29 | 54 |
| 純資産合計 | 208,791 | 233,312 |
| 負債純資産合計 | 227,253 | 256,368 |