有価証券報告書-第102期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/22 14:20
【資料】
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【項目】
119項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与755百万円752百万円
未払事業税等71 〃79 〃
たな卸資産評価損353 〃387 〃
固定資産償却超過額669 〃787 〃
関連会社株式評価損518 〃518 〃
繰延ヘッジ損益98 〃18 〃
その他104 〃146 〃
繰延税金資産小計2,570百万円2,689百万円
評価性引当額△553 〃△553 〃
繰延税金資産合計2,017百万円2,136百万円
繰延税金負債
租税特別措置法上の準備金△24 〃△23 〃
その他有価証券評価差額金△116 〃△42 〃
その他△27 〃△13 〃
繰延税金負債合計△168百万円△79百万円
繰延税金資産の純額1,849百万円2,057百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.06%30.86%
(調整)
交際費等永久に損金に
算入されない項目
0.74%0.75%
受取配当金等永久に益金に
算入されない項目
△5.12%△2.44%
住民税均等割等0.53%0.53%
評価性引当額0.07%△0.00%
税額控除△5.95%△6.35%
税額変更による期末繰延税金
資産の減額に伴う負担増
2.36%―%
その他0.29%0.16%
税効果会計適用後の法人税等の
負担率
25.98%23.51%

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