有価証券報告書-第53期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月20日) | 当連結会計年度 (平成30年3月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 20,649 | ※2 23,400 |
| 受取手形及び売掛金 | ※5 10,262 | 10,250 |
| 商品及び製品 | 3,413 | 3,714 |
| 原材料及び貯蔵品 | 863 | 1,126 |
| 繰延税金資産 | 466 | 487 |
| その他 | 1,719 | 1,220 |
| 貸倒引当金 | △79 | △15 |
| 流動資産合計 | 37,296 | 40,184 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※1,※2 18,343 | ※1,※2 18,495 |
| 減価償却累計額 | △10,835 | △11,462 |
| 建物及び構築物(純額) | ※1,※2 7,508 | ※1,※2 7,033 |
| 機械装置及び運搬具 | ※1 16,717 | ※1 17,170 |
| 減価償却累計額 | △13,718 | △14,317 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※1 2,999 | ※1 2,852 |
| 土地 | ※1,※2,※4 6,790 | ※1,※2,※4 6,680 |
| 建設仮勘定 | 277 | 440 |
| その他 | ※1 20,472 | ※1 20,583 |
| 減価償却累計額 | △20,002 | △20,131 |
| その他(純額) | ※1 469 | ※1 451 |
| 有形固定資産合計 | 18,046 | 17,460 |
| 無形固定資産 | ※1 724 | ※1 607 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,420 | 2,020 |
| 繰延税金資産 | 541 | 552 |
| 再評価に係る繰延税金資産 | - | ※4 413 |
| 退職給付に係る資産 | 316 | 503 |
| 長期預金 | 1,500 | 2,000 |
| その他 | 501 | 540 |
| 貸倒引当金 | △95 | △183 |
| 投資その他の資産合計 | 4,184 | 5,847 |
| 固定資産合計 | 22,955 | 23,914 |
| 資産合計 | 60,252 | 64,098 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月20日) | 当連結会計年度 (平成30年3月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※5 5,603 | 5,594 |
| 短期借入金 | 188 | 87 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 462 | ※2 348 |
| 未払法人税等 | 652 | 895 |
| その他 | 2,704 | 3,645 |
| 流動負債合計 | 9,611 | 10,571 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 546 | ※2 489 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※4 112 | - |
| 株式付与引当金 | 484 | 606 |
| 役員退職慰労引当金 | 136 | 112 |
| 退職給付に係る負債 | 586 | 600 |
| その他 | 363 | 360 |
| 固定負債合計 | 2,229 | 2,168 |
| 負債合計 | 11,841 | 12,739 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,067 | 7,067 |
| 資本剰余金 | 9,538 | 9,538 |
| 利益剰余金 | 36,915 | 38,878 |
| 自己株式 | △3,192 | △3,191 |
| 株主資本合計 | 50,329 | 52,292 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 217 | 369 |
| 土地再評価差額金 | ※4 △2,406 | ※4 △1,683 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 46 | 131 |
| その他の包括利益累計額合計 | △2,142 | △1,183 |
| 非支配株主持分 | 223 | 249 |
| 純資産合計 | 48,410 | 51,358 |
| 負債純資産合計 | 60,252 | 64,098 |