有価証券報告書-第49期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月21日 至 平成25年3月20日) | 当事業年度 (自 平成25年3月21日 至 平成26年3月20日) | |
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 24,945 | 28,424 |
| 不動産賃貸収入 | 125 | 123 |
| 売上高合計 | 25,071 | 28,547 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,874 | 1,857 |
| 当期製品製造原価 | 15,521 | 17,546 |
| 合計 | 17,396 | 19,403 |
| 他勘定振替高 | ※2 62 | ※2 56 |
| 製品期末たな卸高 | 1,857 | 1,790 |
| 製品売上原価 | 15,476 | 17,556 |
| 不動産賃貸原価 | 59 | 58 |
| 売上原価合計 | ※1 15,535 | ※1 17,615 |
| 売上総利益 | 9,535 | 10,931 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 1,609 | 1,867 |
| 広告宣伝費 | 319 | 337 |
| 貸倒引当金繰入額 | 55 | 27 |
| 役員報酬 | 75 | 83 |
| 給料及び手当 | 2,119 | 2,143 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 37 | 40 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 37 | 22 |
| 福利厚生費 | 420 | 424 |
| 旅費及び交通費 | 121 | 125 |
| 通信費 | 53 | 53 |
| 減価償却費 | 171 | 140 |
| 賃借料 | 104 | 105 |
| 研究開発費 | ※3 244 | ※3 244 |
| 租税公課 | 175 | 177 |
| 事務用消耗品費 | 51 | 61 |
| その他 | 780 | 629 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 6,378 | 6,484 |
| 営業利益 | 3,157 | 4,447 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月21日 至 平成25年3月20日) | 当事業年度 (自 平成25年3月21日 至 平成26年3月20日) | |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 28 |
| 有価証券利息 | 8 | 13 |
| 受取配当金 | 6 | 11 |
| 保険事務手数料 | 5 | 5 |
| 作業くず売却益 | 8 | 10 |
| その他 | 228 | 39 |
| 営業外収益合計 | 273 | 108 |
| 営業外費用 | ||
| 売上割引 | 117 | 134 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | - | 33 |
| その他 | 16 | 21 |
| 営業外費用合計 | 134 | 188 |
| 経常利益 | 3,296 | 4,367 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | - | 8 |
| 特別利益合計 | - | 8 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | 89 | - |
| 関係会社清算損 | - | 3 |
| その他 | 12 | - |
| 特別損失合計 | 101 | 3 |
| 税引前当期純利益 | 3,194 | 4,372 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,281 | 1,626 |
| 法人税等調整額 | 147 | 23 |
| 法人税等合計 | 1,428 | 1,650 |
| 当期純利益 | 1,766 | 2,722 |