有価証券報告書-第188期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,241 | 1,287 |
| 受取手形 | ※2 3,470 | ※2 5,699 |
| 売掛金 | ※2 15,921 | ※2 22,748 |
| 電子記録債権 | 406 | 1,161 |
| 商品及び製品 | 1,340 | 1,713 |
| 半製品 | 1,247 | 1,188 |
| 仕掛品 | 21,978 | 21,854 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,318 | 1,253 |
| 前渡金 | 38 | 78 |
| 前払費用 | 76 | 79 |
| 短期貸付金 | ※2 5,975 | - |
| その他 | ※2 636 | ※2 2,164 |
| 貸倒引当金 | △2 | △5 |
| 流動資産合計 | 53,649 | 59,225 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,779 | ※1 5,322 |
| 構築物 | 460 | 456 |
| 機械及び装置 | 2,427 | 2,122 |
| 車両運搬具 | 119 | 124 |
| 工具、器具及び備品 | 541 | 437 |
| 土地 | 14,660 | ※1 14,657 |
| 建設仮勘定 | 20 | 111 |
| その他 | 220 | 185 |
| 有形固定資産合計 | 24,228 | 23,418 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 2 | 1 |
| 借地権 | 1 | 1 |
| ソフトウエア | 443 | 675 |
| 施設利用権 | 36 | 37 |
| その他 | 98 | 54 |
| 無形固定資産合計 | 583 | 770 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 16,973 | ※1 16,763 |
| 関係会社株式 | 1,197 | 1,197 |
| 出資金 | 3 | 3 |
| 関係会社出資金 | 18 | 18 |
| 破産更生債権等 | 7 | 7 |
| 長期前払費用 | 8 | 26 |
| 前払年金費用 | 1,722 | 1,942 |
| その他 | ※2 414 | ※2 386 |
| 貸倒引当金 | △26 | △26 |
| 投資その他の資産合計 | 20,318 | 20,318 |
| 固定資産合計 | 45,129 | 44,508 |
| 資産合計 | 98,778 | 103,733 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,034 | 1,429 |
| 買掛金 | ※2 8,869 | ※2 8,380 |
| 電子記録債務 | ※2 9,206 | ※2 10,228 |
| 短期借入金 | - | 1,595 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | ※1,※4 5,000 |
| 未払金 | ※2 1,831 | ※2 1,794 |
| 未払費用 | ※2 11,024 | ※2 8,865 |
| 未払法人税等 | 3 | 526 |
| 繰延税金負債 | 11 | - |
| 前受金 | 2,071 | 3,235 |
| 預り金 | 80 | 635 |
| 前受収益 | 0 | 382 |
| 賞与引当金 | 1,506 | 1,516 |
| 工事損失引当金 | 116 | 430 |
| 受注損失引当金 | 335 | ※5 6,250 |
| その他 | 171 | 1,448 |
| 流動負債合計 | 36,265 | 51,717 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 24,173 | ※1,※4 19,173 |
| 繰延税金負債 | 7,362 | 7,400 |
| 退職給付引当金 | 2,408 | 2,173 |
| 環境対策引当金 | 334 | 461 |
| 石綿健康被害補償引当金 | 134 | 92 |
| 長期未払金 | 243 | 104 |
| その他 | 175 | 135 |
| 固定負債合計 | 34,831 | 29,540 |
| 負債合計 | 71,097 | 81,258 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,810 | 11,810 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 12,038 | 12,038 |
| その他資本剰余金 | 7 | 7 |
| 資本剰余金合計 | 12,046 | 12,046 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,474 | 2,474 |
| その他利益剰余金 | ||
| 資産圧縮積立金 | 2,802 | 2,775 |
| 別途積立金 | 10,080 | 10,080 |
| 繰越利益剰余金 | △18,017 | △23,074 |
| 利益剰余金合計 | △2,660 | △7,744 |
| 自己株式 | △511 | △513 |
| 株主資本合計 | 20,684 | 15,599 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,002 | 6,878 |
| 繰延ヘッジ損益 | △5 | △2 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,996 | 6,875 |
| 純資産合計 | 27,681 | 22,475 |
| 負債純資産合計 | 98,778 | 103,733 |