有価証券報告書-第59期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 23,149 | 16,403 |
受取手形及び売掛金 | 37,840 | 23,830 |
たな卸資産 | 15,937 | - |
商品及び製品 | - | 5,686 |
仕掛品 | - | 2,665 |
原材料及び貯蔵品 | - | 5,312 |
繰延税金資産 | 2,722 | 2,016 |
短期貸付金 | 696 | 644 |
未収還付法人税等 | - | 1,756 |
その他 | 1,857 | 1,658 |
貸倒引当金 | -204 | -103 |
流動資産合計 | 81,999 | 59,871 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 18,009 | 20,059 |
機械装置及び運搬具(純額) | 30,476 | 29,176 |
工具 | 5,231 | 3,938 |
土地 | 7,697 | 8,009 |
建設仮勘定 | 6,805 | 8,956 |
有形固定資産合計 | 68,220 | 70,139 |
無形固定資産 | 1,337 | 936 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,228 | 1,491 |
長期貸付金 | 151 | 139 |
繰延税金資産 | 3,105 | 2,744 |
その他 | 1,187 | 1,657 |
貸倒引当金 | -83 | -73 |
投資その他の資産合計 | 6,589 | 5,959 |
固定資産合計 | 76,147 | 77,036 |
資産合計 | 158,147 | 136,907 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 15,412 | 9,932 |
短期借入金 | 5,712 | 4,482 |
未払費用 | 5,787 | 4,492 |
未払法人税等 | 3,878 | 463 |
製品保証引当金 | 638 | 673 |
その他 | 5,777 | 4,070 |
流動負債合計 | 37,206 | 24,114 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,965 | 2,627 |
繰延税金負債 | 1,520 | 560 |
退職給付引当金 | 5,718 | 5,561 |
役員退職慰労引当金 | 457 | 549 |
その他 | 244 | 245 |
固定負債合計 | 10,907 | 9,543 |
負債合計 | 48,114 | 33,658 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,284 | 8,284 |
資本剰余金 | 7,540 | 7,540 |
利益剰余金 | 84,933 | 87,587 |
自己株式 | -35 | -37 |
株主資本合計 | 100,723 | 103,374 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 435 | 127 |
為替換算調整勘定 | 994 | -6,368 |
評価・換算差額等合計 | 1,430 | -6,240 |
少数株主持分 | 7,879 | 6,114 |
純資産合計 | 110,032 | 103,248 |
負債純資産合計 | 158,147 | 136,907 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,761 | 9,315 |
受取手形 | 1,814 | 1,388 |
売掛金 | 20,940 | 13,982 |
製品 | 2,287 | - |
商品及び製品 | - | 1,071 |
仕掛品 | 1,588 | 1,335 |
原材料 | 1,080 | - |
貯蔵品 | 60 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 807 |
前渡金 | 1,083 | 489 |
前払費用 | 153 | 101 |
繰延税金資産 | 1,646 | 1,279 |
短期貸付金 | 1,667 | 2,042 |
未収還付法人税等 | - | 888 |
その他 | 134 | 209 |
貸倒引当金 | -186 | -442 |
流動資産合計 | 45,033 | 32,470 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 6,135 | 6,153 |
構築物(純額) | 339 | 437 |
機械及び装置(純額) | 11,278 | 11,354 |
車両運搬具(純額) | 45 | 36 |
工具 | 2,110 | 1,528 |
土地 | 4,926 | 4,926 |
建設仮勘定 | 3,160 | 3,166 |
有形固定資産合計 | 27,995 | 27,603 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 35 | 35 |
商標権 | 20 | 19 |
ソフトウエア | 131 | 294 |
その他 | 8 | 6 |
無形固定資産合計 | 197 | 356 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,363 | 711 |
関係会社株式 | 14,877 | 14,893 |
関係会社出資金 | 4,100 | 4,600 |
従業員に対する長期貸付金 | 119 | 113 |
関係会社長期貸付金 | 750 | 3,703 |
長期前払費用 | 85 | 52 |
繰延税金資産 | 1,354 | 1,515 |
その他 | 469 | 450 |
貸倒引当金 | -12 | -66 |
投資その他の資産合計 | 23,107 | 25,973 |
固定資産合計 | 51,300 | 53,933 |
資産合計 | 96,333 | 86,404 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 435 | 240 |
買掛金 | 7,961 | 4,287 |
未払金 | 1,446 | 992 |
未払費用 | 3,583 | 2,681 |
未払法人税等 | 1,849 | 44 |
前受金 | 103 | 61 |
預り金 | 9,046 | 5,811 |
製品保証引当金 | 450 | 545 |
その他 | 44 | 22 |
流動負債合計 | 24,921 | 14,688 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 4,722 | 4,546 |
役員退職慰労引当金 | 349 | 407 |
その他 | 0 | 1 |
固定負債合計 | 5,072 | 4,956 |
負債合計 | 29,993 | 19,644 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,284 | 8,284 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 7,540 | 7,540 |
資本剰余金合計 | 7,540 | 7,540 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,805 | 1,805 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 42 | 3 |
買換資産積立金 | 493 | 486 |
別途積立金 | 40,920 | 43,920 |
繰越利益剰余金 | 6,864 | 4,621 |
利益剰余金合計 | 50,126 | 50,837 |
自己株式 | -35 | -37 |
株主資本合計 | 65,915 | 66,624 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 424 | 135 |
評価・換算差額等合計 | 424 | 135 |
純資産合計 | 66,340 | 66,760 |
負債純資産合計 | 96,333 | 86,404 |