有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,241 | 20,693 |
受取手形及び売掛金 | 42,947 | 30,767 |
有価証券 | 319 | 1,460 |
たな卸資産 | 22,342 | - |
商品及び製品 | - | 6,703 |
仕掛品 | - | 3,502 |
原材料及び貯蔵品 | - | 11,882 |
繰延税金資産 | 3,184 | 3,303 |
その他 | 7,340 | 7,698 |
貸倒引当金 | -77 | -310 |
流動資産合計 | 90,297 | 85,701 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 54,192 | 52,616 |
減価償却累計額 | -34,464 | -34,295 |
建物及び構築物(純額) | 19,727 | 18,320 |
機械装置及び運搬具 | 98,904 | 95,791 |
減価償却累計額 | -73,344 | -71,752 |
機械装置及び運搬具(純額) | 25,560 | 24,039 |
工具 | 48,848 | 48,013 |
減価償却累計額 | -42,922 | -44,110 |
工具 | 5,926 | 3,902 |
土地 | 5,564 | 5,704 |
リース資産 | - | 2,132 |
減価償却累計額 | - | -531 |
リース資産(純額) | - | 1,600 |
建設仮勘定 | 4,427 | 3,119 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 61,205 | 56,686 |
無形固定資産 | | |
その他 | 2,997 | 2,430 |
無形固定資産合計 | 2,997 | 2,430 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 23,544 | 16,096 |
長期貸付金 | 574 | 557 |
繰延税金資産 | 490 | 340 |
長期前払費用 | 9,800 | 9,755 |
その他 | 2,213 | 1,664 |
貸倒引当金 | -98 | -56 |
投資その他の資産合計 | 36,525 | 28,359 |
固定資産合計 | 100,728 | 87,476 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 191,026 | 173,177 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 20,672 | 15,040 |
短期借入金 | 33,968 | 49,805 |
1年内償還予定の社債 | 3,680 | 10 |
未払金 | 19,173 | 12,415 |
未払費用 | 1,530 | 820 |
リース債務 | - | 1,020 |
未払法人税等 | 609 | 518 |
繰延税金負債 | 15 | 11 |
引当金 | | |
賞与引当金 | 2,731 | 2,710 |
製品保証引当金 | 1,688 | 2,788 |
事業構造改善引当金 | - | 529 |
受注損失引当金 | - | 0 |
引当金計 | 4,420 | 6,029 |
製品保証引当金 | 1,688 | 2,788 |
その他 | 975 | 831 |
流動負債合計 | 85,046 | 86,503 |
固定負債 | | |
社債 | 520 | 610 |
新株予約権付社債 | 7,000 | 6,731 |
長期借入金 | 25,264 | 31,850 |
リース債務 | - | 705 |
繰延税金負債 | 4,094 | 4,906 |
退職給付引当金 | 627 | 581 |
役員退職慰労引当金 | 759 | 614 |
負ののれん | 376 | 132 |
その他 | 8 | 84 |
固定負債合計 | 38,651 | 46,215 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 123,697 | 132,719 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,885 | 9,885 |
資本剰余金 | 15,718 | 15,718 |
利益剰余金 | 30,960 | 13,415 |
自己株式 | -266 | -338 |
株主資本合計 | 56,298 | 38,681 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,673 | 1,505 |
繰延ヘッジ損益 | - | - |
為替換算調整勘定 | 49 | -7,132 |
評価・換算差額等合計 | 2,722 | -5,627 |
少数株主持分 | 8,308 | 7,404 |
純資産合計 | 67,328 | 40,458 |
負債純資産合計 | 191,026 | 173,177 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,157 | 13,033 |
受取手形 | 1,145 | 573 |
売掛金 | 33,654 | 22,592 |
有価証券 | 132 | 125 |
製品 | 1,703 | - |
原材料 | 3,477 | - |
商品及び製品 | - | 1,133 |
仕掛品 | 1,233 | 789 |
貯蔵品 | 364 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 3,704 |
前払費用 | 156 | 202 |
繰延税金資産 | 2,219 | 2,532 |
未収入金 | 7,724 | 4,093 |
立替金 | 1,167 | 1,072 |
貸付金 | 1,928 | 2,459 |
その他 | 19 | 68 |
貸倒引当金 | -41 | -285 |
流動資産合計 | 60,045 | 52,094 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 25,902 | 25,737 |
減価償却累計額 | -19,014 | -19,097 |
建物(純額) | 6,888 | 6,639 |
構築物 | 2,157 | 2,079 |
減価償却累計額 | -1,787 | -1,760 |
構築物(純額) | 369 | 318 |
機械及び装置 | 46,853 | 46,531 |
減価償却累計額 | -35,739 | -36,131 |
機械及び装置(純額) | 11,113 | 10,400 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 303 | 308 |
減価償却累計額 | -243 | -262 |
車両運搬具(純額) | 60 | 46 |
工具 | 36,388 | 36,626 |
減価償却累計額 | -32,440 | -34,523 |
工具 | 3,947 | 2,103 |
土地 | 3,412 | 3,412 |
リース資産 | - | 1,970 |
減価償却累計額 | - | -492 |
リース資産(純額) | - | 1,477 |
建設仮勘定 | 2,550 | 2,070 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 28,341 | 26,469 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 143 | 143 |
ソフトウエア | 1,865 | 1,449 |
その他 | 35 | 34 |
無形固定資産合計 | 2,044 | 1,627 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 12,920 | 9,278 |
関係会社株式 | 31,035 | 35,964 |
出資金 | 1 | 1 |
長期貸付金 | 153 | 100 |
従業員長期貸付金 | 1 | - |
長期前払費用 | 7,672 | 7,576 |
事業保険 | 1,003 | 818 |
その他 | 383 | 130 |
貸倒引当金 | -59 | -49 |
投資その他の資産合計 | 53,113 | 53,821 |
固定資産合計 | 83,499 | 81,918 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 143,544 | 134,013 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 16,419 | 8,372 |
短期借入金 | 16,216 | 31,091 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,602 | 4,895 |
1年内償還予定の社債 | 3,550 | - |
リース債務 | - | 985 |
未払金 | 19,468 | 10,302 |
未払費用 | 329 | 299 |
未払法人税等 | 111 | 84 |
前受金 | 1 | 9 |
預り金 | 2,022 | 1,073 |
引当金 | | |
賞与引当金 | 1,859 | 1,870 |
製品保証引当金 | 1,688 | 2,665 |
事業構造改善引当金 | - | 529 |
引当金計 | 3,548 | 5,065 |
流動負債合計 | 67,270 | 62,178 |
固定負債 | | |
新株予約権付社債 | 7,000 | 6,731 |
長期借入金 | 20,207 | 28,910 |
リース債務 | - | 571 |
繰延税金負債 | 3,334 | 4,178 |
役員退職慰労引当金 | 612 | 532 |
負ののれん | 376 | 125 |
その他 | 5 | 5 |
固定負債合計 | 31,536 | 41,054 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 98,806 | 103,233 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,885 | 9,885 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 16,597 | 16,597 |
資本剰余金合計 | 16,597 | 16,597 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,235 | 1,235 |
その他利益剰余金 | | |
償却資産圧縮積立金 | 30 | 28 |
特別償却準備金 | 235 | 228 |
買換資産圧縮積立金 | 5 | 5 |
別途積立金 | 13,980 | 13,980 |
繰越利益剰余金 | 585 | -12,158 |
利益剰余金合計 | 16,073 | 3,320 |
自己株式 | -266 | -338 |
株主資本合計 | 42,289 | 29,464 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,448 | 1,314 |
繰延ヘッジ損益 | - | - |
評価・換算差額等合計 | 2,448 | 1,314 |
純資産合計 | 44,738 | 30,779 |
負債純資産合計 | 143,544 | 134,013 |