有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,765 | 4,346 |
受取手形及び売掛金 | 7,764 | 6,713 |
商品及び製品 | 830 | 858 |
仕掛品 | 2,335 | 1,568 |
原材料及び貯蔵品 | 1,406 | 1,475 |
繰延税金資産 | 341 | 224 |
未収入金 | 351 | 259 |
その他 | 557 | 595 |
貸倒引当金 | -11 | -12 |
流動資産計 | 17,341 | 16,029 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 9,826 | 10,222 |
減価償却累計額 | -5,915 | -6,099 |
建物及び構築物(純額) | 3,911 | 4,122 |
機械装置及び運搬具 | 23,168 | 24,056 |
減価償却累計額 | -18,801 | -19,757 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,367 | 4,298 |
工具 | 6,398 | 6,437 |
減価償却累計額 | -6,003 | -6,058 |
工具 | 395 | 378 |
土地 | 1,958 | 2,097 |
建設仮勘定 | 520 | 3,827 |
有形固定資産合計 | 11,153 | 14,725 |
無形固定資産 | | |
のれん | 37 | 22 |
その他 | 78 | 69 |
無形固定資産合計 | 116 | 91 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 628 | 644 |
繰延税金資産 | 123 | 153 |
その他 | 883 | 332 |
貸倒引当金 | -478 | -11 |
投資その他の資産合計 | 1,157 | 1,119 |
固定資産計 | 12,427 | 15,936 |
資産の部合計 | 29,768 | 31,965 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,493 | 4,233 |
短期借入金 | 2,700 | 2,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,222 | 2,162 |
1年内償還予定の社債 | 60 | 60 |
未払金 | 2,174 | 2,735 |
未払法人税等 | 131 | 48 |
賞与引当金 | 339 | 429 |
工事損失引当金 | 26 | 15 |
設備関係支払手形 | 54 | 266 |
リース資産減損勘定 | 223 | 113 |
その他 | 394 | 435 |
流動負債計 | 12,821 | 13,000 |
固定負債 | | |
社債 | 120 | 1,160 |
長期借入金 | 5,854 | 6,417 |
繰延税金負債 | 35 | 0 |
退職給付引当金 | 102 | - |
役員退職慰労引当金 | 68 | 74 |
退職給付に係る負債 | - | 294 |
環境対策引当金 | 39 | 20 |
資産除去債務 | 74 | 74 |
長期リース資産減損勘定 | 122 | - |
その他 | - | 2 |
固定負債計 | 6,417 | 8,044 |
負債の部合計 | 19,239 | 21,045 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,142 | 2,142 |
資本剰余金 | 2,114 | 2,114 |
利益剰余金 | 6,571 | 6,839 |
自己株式 | -330 | -330 |
株主資本合計 | 10,498 | 10,765 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 207 | 221 |
為替換算調整勘定 | -176 | 50 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -117 |
その他の包括利益累計額合計 | 30 | 154 |
少数株主持分 | 0 | 0 |
純資産の部合計 | 10,529 | 10,920 |
負債・純資産合計 | 29,768 | 31,965 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,635 | 2,086 |
受取手形 | 90 | 273 |
売掛金 | 6,574 | 6,266 |
電子記録債権 | 165 | 452 |
商品及び製品 | 518 | 496 |
仕掛品 | 2,063 | 1,736 |
原材料及び貯蔵品 | 889 | 810 |
前渡金 | 5 | - |
前払費用 | 18 | 29 |
繰延税金資産 | 310 | 212 |
未収入金 | 483 | 482 |
短期貸付金 | 976 | 1,206 |
未収消費税等 | 238 | 261 |
その他 | 54 | 22 |
貸倒引当金 | -11 | -11 |
流動資産計 | 15,013 | 14,325 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 7,364 | 7,349 |
減価償却累計額 | -4,954 | -5,059 |
建物(純額) | 2,409 | 2,289 |
構築物 | 844 | 844 |
減価償却累計額 | -747 | -759 |
構築物(純額) | 97 | 84 |
機械及び装置 | 19,263 | 19,518 |
減価償却累計額 | -15,963 | -16,728 |
機械及び装置(純額) | 3,299 | 2,789 |
車両運搬具 | 102 | 102 |
減価償却累計額 | -92 | -94 |
車両運搬具(純額) | 9 | 7 |
工具 | 5,655 | 5,585 |
減価償却累計額 | -5,296 | -5,318 |
工具 | 359 | 267 |
土地 | 1,911 | 1,911 |
建設仮勘定 | 482 | 1,459 |
有形固定資産合計 | 8,569 | 8,810 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 57 | 50 |
電話加入権 | 6 | 6 |
施設利用権 | 2 | 1 |
無形固定資産合計 | 65 | 58 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 628 | 644 |
関係会社株式 | 2,278 | 2,857 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 982 | 2,370 |
長期前払費用 | 45 | 38 |
前払年金費用 | 144 | 21 |
その他 | 12 | 11 |
貸倒引当金 | -7 | -7 |
投資その他の資産合計 | 4,084 | 5,937 |
固定資産計 | 12,720 | 14,806 |
資産の部合計 | 27,733 | 29,132 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 273 | 393 |
買掛金 | 3,804 | 3,060 |
短期借入金 | 2,700 | 2,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,131 | 2,069 |
1年内償還予定の社債 | 60 | 60 |
未払金 | 2,158 | 2,398 |
未払費用 | 75 | 80 |
未払法人税等 | 10 | 14 |
前受金 | 98 | 84 |
預り金 | 250 | 250 |
賞与引当金 | 308 | 379 |
設備関係支払手形 | 52 | 258 |
リース資産減損勘定 | 223 | 113 |
その他 | 54 | 12 |
流動負債計 | 12,201 | 11,675 |
固定負債 | | |
社債 | 120 | 1,160 |
長期借入金 | 5,358 | 6,003 |
繰延税金負債 | 32 | 47 |
役員退職慰労引当金 | 66 | 72 |
環境対策引当金 | 39 | 20 |
資産除去債務 | 74 | 74 |
長期リース資産減損勘定 | 122 | - |
固定負債計 | 5,814 | 7,379 |
負債の部合計 | 18,015 | 19,054 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,142 | 2,142 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,104 | 2,104 |
その他資本剰余金 | 10 | 10 |
資本剰余金合計 | 2,114 | 2,114 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 255 | 255 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,800 | 2,800 |
繰越利益剰余金 | 2,527 | 2,874 |
利益剰余金合計 | 5,583 | 5,929 |
自己株式 | -330 | -330 |
株主資本合計 | 9,510 | 9,856 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 207 | 221 |
その他の包括利益累計額合計 | 207 | 221 |
純資産の部合計 | 9,717 | 10,077 |
負債・純資産合計 | 27,733 | 29,132 |