有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,217 | 4,079 |
受取手形及び売掛金 | 5,157 | 5,352 |
電子記録債権 | 492 | 462 |
商品及び製品 | 998 | 973 |
仕掛品 | 2,304 | 3,454 |
原材料及び貯蔵品 | 1,492 | 1,569 |
繰延税金資産 | 271 | 72 |
未収入金 | 229 | 262 |
その他 | 550 | 696 |
貸倒引当金 | -7 | -6 |
流動資産計 | 14,707 | 16,915 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 11,466 | 11,407 |
減価償却累計額 | -6,389 | -6,609 |
建物及び構築物(純額) | 5,077 | 4,798 |
機械装置及び運搬具 | 26,273 | 25,873 |
減価償却累計額 | -21,021 | -21,041 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,251 | 4,831 |
工具 | 6,043 | 5,861 |
減価償却累計額 | -5,713 | -5,512 |
工具 | 330 | 349 |
リース資産 | 1,756 | 1,997 |
減価償却累計額 | -3 | -169 |
リース資産(純額) | 1,753 | 1,828 |
土地 | 2,189 | 2,283 |
建設仮勘定 | 1,516 | 1,071 |
有形固定資産合計 | 16,118 | 15,163 |
無形固定資産 | ||
のれん | 6 | - |
その他 | 74 | 62 |
無形固定資産合計 | 81 | 62 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 726 | 560 |
繰延税金資産 | 136 | 99 |
退職給付に係る資産 | 285 | - |
その他 | 236 | 175 |
貸倒引当金 | -7 | -7 |
投資その他の資産合計 | 1,377 | 827 |
固定資産計 | 17,577 | 16,053 |
資産の部合計 | 32,285 | 32,968 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 3,738 | 4,067 |
電子記録債務 | - | 327 |
短期借入金 | 3,000 | 3,100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,283 | 2,364 |
1年内償還予定の社債 | 170 | 220 |
未払金 | 1,669 | 1,818 |
未払法人税等 | 75 | 129 |
賞与引当金 | 408 | 411 |
工事損失引当金 | 0 | 3 |
設備関係支払手形 | 71 | 2 |
その他 | 440 | 899 |
流動負債計 | 11,858 | 13,344 |
固定負債 | ||
社債 | 990 | 770 |
長期借入金 | 5,342 | 6,380 |
リース債務 | 1,669 | 1,646 |
繰延税金負債 | 205 | 43 |
役員退職慰労引当金 | 42 | 38 |
環境対策引当金 | 3 | - |
退職給付に係る負債 | 182 | 438 |
資産除去債務 | 75 | 75 |
固定負債計 | 8,510 | 9,392 |
負債の部合計 | 20,368 | 22,736 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,142 | 2,142 |
資本剰余金 | 2,114 | 2,114 |
利益剰余金 | 6,921 | 6,198 |
自己株式 | -330 | -330 |
株主資本合計 | 10,847 | 10,125 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 296 | 174 |
為替換算調整勘定 | 553 | 215 |
退職給付に係る調整累計額 | 219 | -283 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,068 | 106 |
非支配株主持分 | 0 | 0 |
純資産の部合計 | 11,917 | 10,232 |
負債・純資産合計 | 32,285 | 32,968 |
個別決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,597 | 2,176 |
受取手形 | 45 | 67 |
売掛金 | 4,049 | 3,844 |
電子記録債権 | 403 | 402 |
商品及び製品 | 554 | 438 |
仕掛品 | 2,237 | 3,341 |
原材料及び貯蔵品 | 764 | 758 |
前渡金 | 29 | 172 |
前払費用 | 21 | 21 |
繰延税金資産 | 258 | 137 |
未収入金 | 401 | 421 |
関係会社短期貸付金 | 1,328 | 1,400 |
未収消費税等 | 162 | 272 |
その他 | 28 | 20 |
貸倒引当金 | -5 | -5 |
流動資産計 | 11,877 | 13,470 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 2,154 | 2,050 |
構築物 | 74 | 65 |
機械及び装置 | 3,402 | 3,361 |
車両運搬具 | 5 | 5 |
工具 | 249 | 234 |
土地 | 1,911 | 1,911 |
建設仮勘定 | 1,073 | 697 |
有形固定資産合計 | 8,871 | 8,325 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 38 | 26 |
電話加入権 | 6 | 6 |
施設利用権 | 1 | 1 |
無形固定資産合計 | 46 | 34 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 726 | 559 |
関係会社株式 | 2,631 | 2,883 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 3,248 | 2,963 |
長期前払費用 | 23 | 9 |
前払年金費用 | 70 | 34 |
その他 | 10 | 10 |
貸倒引当金 | -7 | -90 |
投資その他の資産合計 | 6,703 | 6,370 |
固定資産計 | 15,621 | 14,729 |
資産の部合計 | 27,499 | 28,199 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 372 | 124 |
電子記録債務 | - | 249 |
買掛金 | 2,818 | 3,127 |
短期借入金 | 3,000 | 3,100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,189 | 2,269 |
1年内償還予定の社債 | 170 | 220 |
未払金 | 1,590 | 1,485 |
未払費用 | 81 | 83 |
未払法人税等 | 17 | 51 |
前受金 | 73 | 303 |
預り金 | 260 | 280 |
賞与引当金 | 352 | 349 |
設備関係支払手形 | 61 | 1 |
その他 | 18 | 16 |
流動負債計 | 11,005 | 11,663 |
固定負債 | ||
社債 | 990 | 770 |
長期借入金 | 5,022 | 6,155 |
繰延税金負債 | 159 | 81 |
役員退職慰労引当金 | 40 | 36 |
環境対策引当金 | 3 | - |
資産除去債務 | 75 | 75 |
固定負債計 | 6,290 | 7,118 |
負債の部合計 | 17,295 | 18,781 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,142 | 2,142 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,104 | 2,104 |
その他資本剰余金 | 10 | 10 |
資本剰余金合計 | 2,114 | 2,114 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 255 | 255 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 2,800 | 2,800 |
繰越利益剰余金 | 2,925 | 2,261 |
利益剰余金合計 | 5,980 | 5,316 |
自己株式 | -330 | -330 |
株主資本合計 | 9,907 | 9,243 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 296 | 174 |
その他の包括利益累計額合計 | 296 | 174 |
純資産の部合計 | 10,203 | 9,417 |
負債・純資産合計 | 27,499 | 28,199 |