ムロコーポレーション(7264)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 16,335,346 | 13,681,747 |
| 売上原価 | 12,581,825 | 11,828,443 |
| 売上総利益 | 3,753,521 | 1,853,303 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 保管費 | 247,889 | 208,410 |
| 運搬費 | 408,429 | 394,488 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 22,173 | 22,406 |
| 給料及び賞与 | 582,526 | 529,696 |
| 賞与引当金繰入額 | 53,644 | 19,254 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 43,100 | - |
| 退職給付引当金繰入額 | -2,209 | 10,146 |
| 減価償却費 | 39,188 | 51,427 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 8,694 |
| その他 | 841,433 | 745,224 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,236,174 | 1,989,749 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,517,346 | -136,446 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 18,171 | 11,417 |
| 受取配当金 | 11,188 | 10,507 |
| 為替差益 | - | 4,508 |
| 役員保険解約益 | 10,220 | - |
| 燃料返還金 | 11,766 | - |
| 助成金収入 | - | 19,279 |
| その他 | 30,575 | 36,684 |
| 営業外収益合計 | 81,922 | 82,397 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 32,860 | 41,700 |
| たな卸資産除却損 | 33,722 | - |
| 為替差損 | 282,314 | - |
| 株式交付費 | 7,539 | - |
| その他 | 3,427 | 1,508 |
| 営業外費用合計 | 359,864 | 43,208 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,239,404 | -97,257 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 6,050 | - |
| 固定資産売却益 | 1,025 | 5,286 |
| その他 | 516 | - |
| 特別利益合計 | 7,591 | 5,286 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 66,274 | 47,497 |
| 投資有価証券評価損 | 15,962 | 39,121 |
| 和解金 | 15,346 | - |
| その他 | - | 8,904 |
| 特別損失合計 | 97,583 | 95,524 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,149,412 | -187,495 |
| 法人税 | 443,928 | 29,128 |
| 法人税等調整額 | -93,344 | -72,412 |
| 法人税等合計 | 350,584 | -43,283 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 798,828 | -144,211 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 41 | - |
| 製品売上高 | 14,279,139 | 12,211,965 |
| 売上高合計 | 14,279,181 | 12,211,965 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 483,611 | 504,864 |
| 商品期首たな卸高 | 304 | - |
| 当期製品仕入高 | 225,166 | 188,725 |
| 当期製品製造原価 | 11,016,617 | 10,425,510 |
| 合計 | 11,725,700 | 11,119,101 |
| 製品期末たな卸高 | 504,864 | 405,710 |
| 他勘定振替高 | 31,002 | - |
| 売上原価合計 | 11,189,833 | 10,713,390 |
| 売上総利益 | 3,089,347 | 1,498,575 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 保管費 | 248,204 | 206,528 |
| 運搬費 | 436,595 | 395,761 |
| 役員報酬 | 74,843 | 78,798 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 22,173 | 22,406 |
| 給料及び賞与 | 396,162 | 384,678 |
| 法定福利費 | 86,570 | 83,791 |
| 賞与引当金繰入額 | 53,000 | 18,000 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 38,000 | - |
| 退職給付引当金繰入額 | -2,439 | 9,028 |
| 減価償却費 | 18,621 | 27,350 |
| その他 | 472,186 | 424,674 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,843,917 | 1,651,018 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,245,429 | -152,443 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 34,229 | 30,535 |
| 有価証券利息 | 574 | - |
| 受取配当金 | 38,688 | 43,507 |
| 助成金収入 | - | 12,828 |
| その他 | 52,105 | 29,522 |
| 営業外収益合計 | 125,597 | 116,394 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 21,233 | 33,420 |
| 社債利息 | 1,850 | - |
| たな卸資産除却損 | 33,722 | - |
| 為替差損 | 251,087 | 21,564 |
| 株式交付費 | 7,539 | - |
| その他 | 3,427 | 1,056 |
| 営業外費用合計 | 318,861 | 56,041 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,052,166 | -92,089 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 6,050 | - |
| 固定資産売却益 | 1,025 | 5,240 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 1,859 |
| その他 | 786 | - |
| 特別利益合計 | 7,861 | 7,100 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 66,075 | 47,497 |
| 投資有価証券評価損 | 15,962 | 39,121 |
| 和解金 | 15,346 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - | 171,938 |
| その他 | - | 7,120 |
| 特別損失合計 | 97,383 | 265,677 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 962,644 | -350,666 |
| 法人税 | 391,198 | 12,992 |
| 法人税等調整額 | 2,570 | -67,660 |
| 法人税等合計 | 393,769 | -54,667 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 568,874 | -295,999 |