有価証券報告書-第79期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 | 11,562,695 | 17.6 | 12,856,774 | 17.1 | |
Ⅱ 労務費 | 10,266,614 | 15.6 | 10,319,190 | 13.7 | |
Ⅲ 外注加工費 | 36,907,568 | 56.1 | 41,339,259 | 54.9 | |
Ⅳ 経費 | ※1 | 7,041,523 | 10.7 | 10,731,287 | 14.3 |
当期総製造費用 | 65,778,402 | 100.0 | 75,246,513 | 100.0 | |
期首仕掛品たな卸高 | 19,984,854 | 24,681,849 | |||
合計 | 85,763,256 | 99,928,363 | |||
期末仕掛品たな卸高 | 24,681,849 | 27,524,037 | |||
他勘定振替高 | ※2 | 4,476,153 | 4,917,258 | ||
当期製品製造原価 | 56,605,253 | 67,487,066 | |||
期首製品たな卸高 | 476,156 | 573,561 | |||
期末製品たな卸高 | 573,561 | 2,151,966 | |||
当期売上原価 | 56,507,848 | 65,908,661 |
(注) 原価計算の方法
個別原価計算制度を採用し、加工費については、予定率を以って配賦し、これにより生ずる原価差額は製品・仕掛品と売上原価に調整計算を行っております。
※1 主な内訳は次のとおりであります。
項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
賃借料 | 602,030 | 579,812 |
運賃 | 1,758,550 | 2,339,050 |
減価償却費 | 1,556,260 | 1,636,927 |
社外委託費 | 3,405,474 | 3,580,653 |
※2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
固定資産振替高 | 67,231 | 39,402 |
未収入金振替高 | 785,914 | 162,906 |
販売費及び一般管理費振替高等 | 3,623,006 | 4,714,949 |
計 | 4,476,153 | 4,917,258 |