有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 | 14,492,055 | 20.4 | 12,409,560 | 18.4 | |
Ⅱ 労務費 | 10,462,397 | 14.7 | 9,987,405 | 14.8 | |
Ⅲ 外注加工費 | 35,153,990 | 49.5 | 34,281,293 | 51.0 | |
Ⅳ 経費 | ※1 | 10,935,116 | 15.4 | 10,602,211 | 15.8 |
当期総製造費用 | 71,043,559 | 100.0 | 67,280,471 | 100.0 | |
期首仕掛品たな卸高 | 13,332,711 | 15,832,829 | |||
合計 | 84,376,271 | 83,113,300 | |||
期末仕掛品たな卸高 | 15,832,829 | 19,984,854 | |||
他勘定振替高 | ※2 | 4,869,153 | 4,159,531 | ||
当期製品製造原価 | 63,674,288 | 58,968,914 | |||
期首製品たな卸高 | 984,608 | 529,827 | |||
期末製品たな卸高 | 529,827 | 476,156 | |||
当期売上原価 | 64,129,069 | 59,022,585 |
(注) 原価計算の方法
個別原価計算制度を採用し、加工費については、予定率を以って配賦し、これにより生ずる原価差額は製品・仕掛品と売上原価に調整計算を行っております。
※1 主な内訳は次のとおりであります。
項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
賃借料 | 651,851 | 664,206 |
運賃 | 2,724,453 | 2,375,664 |
減価償却費 | 1,715,802 | 1,598,153 |
社外委託費 | 3,691,763 | 3,635,117 |
※2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
固定資産振替高 | 15,431 | 197,006 |
未収入金振替高 | 270,183 | 83,898 |
販売費及び一般管理費振替高等 | 4,583,538 | 3,878,626 |
計 | 4,869,153 | 4,159,531 |