有価証券報告書-第107期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014/03/28 10:16
【資料】
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【項目】
120項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成24年12月31日)
当事業年度
(平成25年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金16,50816,860
受取手形※2 1,191※2 1,173
売掛金※1 19,443※1 22,629
製品4,8654,849
仕掛品8,2358,176
原材料及び貯蔵品1,3871,252
前渡金00
前払費用66115
短期貸付金※1 890※1 1,053
未収入金※1 3,783※1 2,061
繰延税金資産7481,173
その他197415
貸倒引当金△124△178
流動資産合計57,19659,583
固定資産
有形固定資産
建物26,07927,529
減価償却累計額△12,518△12,895
減損損失累計額△140△151
建物(純額)13,42014,482
構築物2,6142,581
減価償却累計額△2,076△2,127
減損損失累計額△1△1
構築物(純額)536452
機械及び装置20,37520,148
減価償却累計額△15,338△15,396
減損損失累計額△173△160
機械及び装置(純額)4,8624,591
車両運搬具173179
減価償却累計額△111△103
減損損失累計額-△0
車両運搬具(純額)6275
工具、器具及び備品25,73825,912
減価償却累計額△23,280△23,754
減損損失累計額△17△14
工具、器具及び備品(純額)2,4392,143
土地9,8049,838
リース資産4350
減価償却累計額△30△35
リース資産(純額)1315
建設仮勘定1,8064,182
有形固定資産合計32,94635,782


(単位:百万円)
前事業年度
(平成24年12月31日)
当事業年度
(平成25年12月31日)
無形固定資産
特許権54
商標権75
実用新案権00
ソフトウエア1,3641,659
ソフトウエア仮勘定210379
その他5351
無形固定資産合計1,6422,101
投資その他の資産
投資有価証券6,3489,705
関係会社株式12,11711,952
出資金1822
長期貸付金-23
関係会社長期貸付金4,0253,846
破産更生債権等1,0511,005
長期前払費用221380
繰延税金資産8601,084
その他785791
貸倒引当金△1,071△1,027
投資その他の資産合計24,35727,785
固定資産合計58,94665,669
資産合計116,142125,252
負債の部
流動負債
買掛金※1 10,491※1 12,884
リース債務46
未払金※1 4,353※1 4,251
未払費用211254
未払法人税等3,1461,473
前受金281898
預り金※1 5,039※1 5,909
賞与引当金232230
役員賞与引当金164163
返品調整引当金4237
工場建替関連費用引当金-596
その他00
流動負債合計23,96926,705
固定負債
リース債務910
退職給付引当金2,1692,065
その他748739
固定負債合計2,9272,814
負債合計26,89629,520


(単位:百万円)
前事業年度
(平成24年12月31日)
当事業年度
(平成25年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金35,61335,613
資本剰余金
資本準備金5,8225,822
資本剰余金合計5,8225,822
利益剰余金
利益準備金3,1943,194
その他利益剰余金
繰越利益剰余金43,55747,945
利益剰余金合計46,75151,139
自己株式△47△58
株主資本合計88,13992,516
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,1063,214
評価・換算差額等合計1,1063,214
純資産合計89,24695,731
負債純資産合計116,142125,252