黒田精工(7726)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 12,109,967 | 13,426,252 |
| 売上原価 | 9,528,869 | 10,691,414 |
| 売上総利益 | 2,581,098 | 2,734,837 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,838,362 | 3,129,574 |
| 全事業営業損失(△) | -257,264 | -394,736 |
| 営業外収益 | ||
| 為替差益 | 125,772 | 93,364 |
| 持分法による投資利益 | 15,659 | 13,465 |
| 設備賃貸料 | 71,143 | 76,350 |
| ロイヤリティ | 88,248 | 89,020 |
| その他 | 122,237 | 229,311 |
| 営業外収益計 | 423,062 | 501,512 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 102,903 | 75,124 |
| シンジケートローン手数料 | 26,999 | 14,000 |
| 賃貸設備原価 | 24,714 | 22,422 |
| その他 | 77,296 | 108,958 |
| 営業外費用計 | 231,914 | 220,505 |
| 当期経常損失(△) | -66,117 | -113,730 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,284,184 | 4,183 |
| 特別利益計 | 1,284,184 | 4,183 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 7,054 | 646 |
| 固定資産売却損 | - | 1,748 |
| 固定資産処分損 | 43,419 | - |
| 減損損失 | 173,296 | 65,055 |
| 本社移転費用 | 18,452 | - |
| 投資有価証券売却損 | 196 | - |
| 事業譲渡損 | 98,081 | - |
| クレーム対策関連費用 | 94,105 | - |
| 事業構造改善費用 | 107,209 | 59,259 |
| 特別損失計 | 541,815 | 126,709 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 676,252 | -236,256 |
| 法人税 | 66,939 | 94,992 |
| 法人税等調整額 | -244,756 | -70,185 |
| 法人税等合計 | -177,816 | 24,806 |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | 854,069 | -261,062 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 530 | -26,535 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前) | 853,538 | -234,526 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,508,889 | 10,772,057 |
| 売上原価 | 7,642,413 | 8,703,386 |
| 売上総利益 | 1,866,475 | 2,068,671 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,078,272 | 2,210,755 |
| 全事業営業損失(△) | -211,796 | -142,084 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 28,577 | 58,103 |
| 為替差益 | 108,274 | 1,143 |
| 設備賃貸料 | 70,245 | 76,350 |
| ロイヤリティ | 99,671 | 93,051 |
| その他 | 116,489 | 157,069 |
| 営業外収益計 | 423,257 | 385,717 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 90,071 | 73,232 |
| 賃貸設備原価 | 24,714 | 22,422 |
| シンジケートローン手数料 | 26,999 | 14,000 |
| その他 | 57,157 | 70,053 |
| 営業外費用計 | 198,943 | 179,708 |
| 当期経常利益 | 12,517 | 63,924 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,283,934 | 4,183 |
| 特別利益計 | 1,283,934 | 4,183 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,884 | 646 |
| 固定資産売却損 | - | 1,748 |
| 固定資産処分損 | 43,419 | - |
| 減損損失 | 88,845 | - |
| 本社移転費用 | 17,616 | - |
| 投資有価証券売却損 | 196 | - |
| 関係会社株式評価損 | 293,373 | - |
| 事業譲渡損 | 98,081 | - |
| クレーム対策関連費用 | 28,371 | - |
| 事業構造改善費用 | 107,209 | - |
| 特別損失計 | 678,997 | 2,395 |
| 税引前当年度純利益 | 617,455 | 65,713 |
| 法人税 | 32,371 | 71,675 |
| 法人税等調整額 | -234,847 | -39,019 |
| 法人税等合計 | -202,475 | 32,656 |
| 当年度純利益 | 819,931 | 33,056 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 10,726 | 4,064 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 206,834 | 231,473 |
| 広告宣伝費 | 61,871 | 84,326 |
| 人件費 | 1,281,981 | 1,336,588 |
| 貸倒引当金繰入額 | 9,834 | 9,458 |
| 賞与引当金繰入額 | 106,275 | 120,569 |
| 退職給付費用 | 81,538 | 86,452 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 21,792 | 19,212 |
| 賃借料 | 112,408 | 133,473 |
| 研究開発費 | 230,594 | 300,955 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 230,594 | 300,955 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 人件費 | 896,014 | 867,806 |
| 研究開発費 | 230,594 | 300,769 |
| 賞与引当金繰入額 | 91,820 | 110,964 |
| 退職給付費用 | 70,875 | 75,200 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 20,353 | 19,040 |
| 減価償却費 | 9,861 | 42,710 |