有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 13,426,252 | 13,424,239 |
売上原価 | 10,691,414 | 10,207,875 |
売上総利益 | 2,734,837 | 3,216,364 |
販売費及び一般管理費 | 3,129,574 | 3,125,490 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -394,736 | 90,874 |
営業外収益 | ||
受取配当金 | 33,552 | 42,879 |
為替差益 | 93,364 | 26,304 |
持分法による投資利益 | 13,465 | 25,500 |
設備賃貸料 | 76,350 | 65,182 |
ロイヤリティ | 89,020 | 92,102 |
その他 | 195,758 | 119,346 |
営業外収益計 | 501,512 | 371,315 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 75,124 | 78,202 |
シンジケートローン手数料 | 14,000 | 14,000 |
賃貸設備原価 | 22,422 | 20,148 |
その他 | 108,958 | 79,925 |
営業外費用計 | 220,505 | 192,276 |
経常利益又は経常損失(△) | -113,730 | 269,913 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 4,183 | 79 |
特別利益計 | 4,183 | 79 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 646 | 286 |
固定資産売却損 | 1,748 | - |
減損損失 | 65,055 | 175,059 |
クレーム対策関連費用 | - | 30,446 |
事業構造改善費用 | 59,259 | - |
退職給付制度改定損 | - | 68,602 |
特別損失計 | 126,709 | 274,395 |
税引前当年度純損失(△) | -236,256 | -4,402 |
法人税 | 94,992 | 80,999 |
法人税等調整額 | -70,185 | 48,674 |
法人税等合計 | 24,806 | 129,674 |
四半期純損失(△) | -261,062 | -134,076 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -26,535 | -42,372 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -234,526 | -91,703 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 10,772,057 | 10,883,996 |
売上原価 | 8,703,386 | 8,447,312 |
売上総利益 | 2,068,671 | 2,436,683 |
販売費及び一般管理費 | 2,210,755 | 2,245,799 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -142,084 | 190,883 |
営業外収益 | ||
受取配当金 | 58,103 | 86,236 |
為替差益 | 1,143 | - |
設備賃貸料 | 76,350 | 66,910 |
ロイヤリティ | 93,051 | 97,396 |
その他 | 157,069 | 70,211 |
営業外収益計 | 385,717 | 320,754 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 73,232 | 70,849 |
賃貸設備原価 | 22,422 | 20,148 |
為替差損 | - | 34,270 |
シンジケートローン手数料 | 14,000 | 14,000 |
その他 | 70,053 | 58,624 |
営業外費用計 | 179,708 | 197,893 |
当期経常利益 | 63,924 | 313,745 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 4,183 | 79 |
特別利益計 | 4,183 | 79 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 646 | 286 |
固定資産売却損 | 1,748 | - |
減損損失 | - | 86,078 |
関係会社清算損 | - | 1,874 |
クレーム対策関連費用 | - | 30,446 |
退職給付制度改定損 | - | 68,602 |
特別損失計 | 2,395 | 187,288 |
税引前当年度純利益 | 65,713 | 126,537 |
法人税 | 71,675 | 65,941 |
法人税等調整額 | -39,019 | 66 |
法人税等合計 | 32,656 | 66,008 |
四半期純利益 | 33,056 | 60,528 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 4,064 | -2,326 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 231,473 | 231,477 |
広告宣伝費 | 84,326 | 65,668 |
人件費 | 1,336,588 | 1,355,184 |
貸倒引当金繰入額 | 9,458 | 35 |
賞与引当金繰入額 | 120,569 | 158,167 |
退職給付費用 | 86,452 | 73,349 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 19,212 | 22,813 |
賃借料 | 133,473 | 134,692 |
研究開発費 | 300,955 | 313,366 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 300,955 | 313,366 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
人件費 | 867,806 | 897,807 |
研究開発費 | 300,769 | 312,926 |
賞与引当金繰入額 | 110,964 | 144,287 |
退職給付費用 | 75,200 | 64,681 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 19,040 | 22,013 |
減価償却費 | 42,710 | 60,174 |