有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 11,088,506 | 11,481,607 |
売上原価 | 7,281,257 | 7,448,912 |
売上総利益 | 3,807,249 | 4,032,695 |
販売費 及び一般管理費 | ||
製品保証引当金繰入額 | 70,533 | 60,740 |
役員報酬 | 220,106 | 158,823 |
給料手当及び賞与 | 797,176 | 705,240 |
賞与引当金繰入額 | 49,394 | 46,412 |
退職給付費用 | 24,781 | 24,261 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 10,080 | 8,747 |
運賃 | 247,363 | 277,817 |
減価償却費 | 36,860 | 33,892 |
研究開発費 | 62,556 | 25,248 |
その他 | 1,328,435 | 1,182,475 |
販売費・一般管理費計 | 2,847,287 | 2,523,660 |
全事業営業利益 | 959,961 | 1,509,035 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 45,071 | 40,393 |
受取事務手数料 | 2,960 | 2,606 |
貸倒引当金戻入額 | 36,427 | 38,060 |
その他 | 15,206 | 15,307 |
営業外収益計 | 99,666 | 96,367 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 15,182 | 10,688 |
売上債権売却損 | 5,439 | 7,017 |
為替差損 | 60,076 | 105,506 |
支払手数料 | 4,250 | 20,733 |
保険解約損 | 13,900 | 60,364 |
その他 | 3,599 | 242 |
営業外費用計 | 102,448 | 204,552 |
当期経常利益 | 957,179 | 1,400,850 |
税引前当年度純利益 | 957,179 | 1,400,850 |
法人税 | 366,022 | 500,316 |
法人税等調整額 | 27,090 | 20,415 |
法人税等合計 | 393,112 | 520,731 |
四半期純利益 | 564,067 | 880,118 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 16,175 | 12,535 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 547,891 | 867,582 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 8,340,340 | 8,639,581 |
売上原価 | 5,503,835 | 5,579,284 |
売上総利益 | 2,836,504 | 3,060,297 |
販売費及び一般管理費 | 2,100,396 | 1,802,003 |
全事業営業利益 | 736,108 | 1,258,293 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 156,681 | 341,633 |
受取家賃 | 25,440 | 25,440 |
受取事務手数料 | 2,583 | 2,390 |
貸倒引当金戻入額 | 31,694 | 38,406 |
その他 | 13,374 | 13,215 |
営業外収益計 | 229,772 | 421,086 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 13,729 | 8,975 |
売上債権売却損 | 5,439 | 7,017 |
為替差損 | 47,474 | 83,421 |
支払手数料 | 4,250 | 20,733 |
減価償却費 | 14,003 | 12,952 |
保険解約損 | 13,694 | 54,496 |
その他 | 4,416 | 78 |
営業外費用計 | 103,007 | 187,676 |
当期経常利益 | 862,874 | 1,491,703 |
税引前当年度純利益 | 862,874 | 1,491,703 |
法人税 | 278,989 | 418,985 |
法人税等調整額 | 33,249 | 27,388 |
法人税等合計 | 312,239 | 446,374 |
四半期純利益 | 550,634 | 1,045,329 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 220,529 | 234,380 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 62,556 | 25,248 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃 | 196,719 | 230,619 |
役員報酬 | 220,106 | 158,823 |
製品保証引当金繰入額 | 80,447 | 49,763 |
給料及び手当 | 357,850 | 258,109 |
賞与引当金繰入額 | 44,098 | 42,991 |
退職給付費用 | 10,789 | 8,556 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 10,080 | 8,747 |
減価償却費 | 19,906 | 19,574 |