有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 21,720,533 | 22,973,887 |
売上原価 | 13,939,605 | 15,767,622 |
売上総利益 | 7,780,927 | 7,206,264 |
販売費及び一般管理費 | 4,637,240 | 4,685,037 |
全事業営業利益 | 3,143,686 | 2,521,227 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 4,853 | 4,811 |
受取配当金 | 26,211 | 25,745 |
貸倒引当金戻入額 | - | 348,333 |
為替差益 | 153,192 | 232,893 |
固定資産賃貸料 | 17,992 | 20,217 |
その他 | 38,622 | 55,822 |
営業外収益計 | 240,872 | 687,823 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 80,140 | 62,405 |
固定資産賃貸費用 | 15,000 | 15,000 |
その他 | 13,963 | 8,483 |
営業外費用計 | 109,103 | 85,888 |
当期経常利益 | 3,275,455 | 3,123,161 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 331 | 120 |
特別利益計 | 331 | 120 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 1,884 | 8,884 |
減損損失 | 269,841 | 1,043 |
特別退職金 | - | 45,489 |
損害賠償金 | - | 37,682 |
その他 | - | 33,043 |
投資有価証券評価損 | 19,378 | 9,999 |
特別損失計 | 291,103 | 136,144 |
税引前当年度純利益 | 2,984,682 | 2,987,137 |
法人税 | 1,085,879 | 1,153,546 |
法人税等調整額 | -73,896 | 34,911 |
法人税等合計 | 1,011,983 | 1,188,458 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 1,972,698 | 1,798,679 |
少数株主持分利益 | 20,546 | 23,887 |
当年度純利益 | 1,952,152 | 1,774,792 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 15,114,223 | 15,591,524 |
売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 1,220,434 | 1,298,602 |
当期商品仕入高 | 11,789,207 | 12,449,967 |
合計 | 13,009,641 | 13,748,569 |
商品他勘定振替高 | 3,680 | 2 |
商品期末たな卸高 | 1,298,602 | 1,061,570 |
商品売上原価 | 11,707,359 | 12,686,996 |
賃貸原価 | - | 58,351 |
売上原価 | 11,707,359 | 12,745,347 |
売上総利益 | 3,406,863 | 2,846,176 |
販売費及び一般管理費 | 1,374,495 | 860,196 |
全事業営業利益 | 2,032,367 | 1,985,980 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,949 | 2,153 |
受取配当金 | 40,210 | 40,744 |
固定資産賃貸料 | 15,000 | 15,000 |
為替差益 | 27,960 | 6,417 |
受取業務委託料 | 306,000 | 5,000 |
貸倒引当金戻入額 | - | 348,333 |
その他 | 21,543 | 14,135 |
営業外収益計 | 412,663 | 431,784 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 37,923 | 25,829 |
社債利息 | 2,334 | 1,709 |
固定資産賃貸費用 | 15,000 | 15,000 |
その他 | 5,716 | 1,401 |
営業外費用計 | 60,974 | 43,939 |
当期経常利益 | 2,384,056 | 2,373,825 |
特別損失 | ||
減損損失 | 269,841 | - |
投資有価証券評価損 | 19,378 | 9,999 |
特別損失計 | 289,219 | 9,999 |
税引前当年度純利益 | 2,094,837 | 2,363,825 |
法人税 | 896,994 | 766,708 |
法人税等調整額 | -183,501 | 65,864 |
法人税等合計 | 713,493 | 832,573 |
当年度純利益 | 1,381,343 | 1,531,251 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 91,405 | 100,627 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 229,717 | 210,393 |
従業員給料及び手当 | 1,208,989 | 1,287,165 |
賞与引当金繰入額 | 154,846 | 187,611 |
退職給付費用 | 64,172 | 69,471 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 696,494 | 737,137 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | |
役員報酬 | 97,342 |
従業員給料及び手当 | 260,218 |
賞与引当金繰入額 | 22,192 |
退職給付費用 | 27,288 |
減価償却費 | |
賃借料 | |
販売手数料 | 178,639 |
支払手数料 | 88,605 |