グローブライド(7990)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,599 | 4,983 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,365 | 8,614 |
| 商品及び製品 | 13,875 | 12,159 |
| 仕掛品 | 1,352 | 1,336 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,495 | 1,277 |
| 繰延税金資産 | 758 | 694 |
| その他 | 1,919 | 1,317 |
| 貸倒引当金 | -445 | -404 |
| 流動資産合計 | 33,921 | 29,978 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 9,872 | 10,168 |
| 減価償却累計額 | -5,266 | -5,599 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,605 | 4,568 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,107 | 7,472 |
| 減価償却累計額 | -4,809 | -5,039 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,297 | 2,432 |
| 土地 | 5,458 | 5,465 |
| 建設仮勘定 | 206 | 52 |
| その他 | 10,202 | 10,840 |
| 減価償却累計額 | -8,870 | -9,503 |
| その他(純額) | 1,331 | 1,336 |
| 有形固定資産合計 | 13,900 | 13,856 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,066 | 2,304 |
| その他 | 363 | 416 |
| 無形固定資産合計 | 2,430 | 2,721 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,728 | 2,817 |
| 繰延税金資産 | 493 | 327 |
| その他 | 2,580 | 2,614 |
| 貸倒引当金 | -60 | -60 |
| 投資その他の資産合計 | 5,742 | 5,700 |
| 固定資産合計 | 22,073 | 22,277 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 1 | - |
| 社債発行費 | 4 | - |
| 繰延資産合計 | 6 | - |
| 資産合計 | 56,001 | 52,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,885 | 6,494 |
| 短期借入金 | 15,822 | 14,284 |
| 1年内償還予定の社債 | 660 | 340 |
| 未払金 | 1,958 | 1,851 |
| 未払法人税等 | 352 | 311 |
| 売上割戻引当金 | 80 | 34 |
| 返品調整引当金 | 109 | 180 |
| ポイント引当金 | 113 | 206 |
| 賞与引当金 | 494 | 454 |
| その他 | 1,118 | 1,091 |
| 流動負債合計 | 28,595 | 25,248 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 310 | 780 |
| 長期借入金 | 15,493 | 14,161 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,182 | 1,182 |
| 退職給付引当金 | 4,932 | 5,007 |
| 役員退職慰労引当金 | 202 | 138 |
| その他 | 615 | 459 |
| 固定負債合計 | 22,736 | 21,729 |
| 負債合計 | 51,332 | 46,978 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,184 | 4,184 |
| 利益剰余金 | 6,314 | 6,294 |
| 自己株式 | -3,084 | -3,093 |
| 株主資本合計 | 7,413 | 7,384 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -75 | 278 |
| 繰延ヘッジ損益 | -247 | -141 |
| 土地再評価差額金 | 836 | 836 |
| 為替換算調整勘定 | -3,476 | -3,080 |
| 評価・換算差額等合計 | -2,962 | -2,106 |
| 少数株主持分 | 218 | - |
| 純資産合計 | 4,668 | 5,277 |
| 負債純資産合計 | 56,001 | 52,256 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,011 | 1,632 |
| 受取手形 | 1,156 | 304 |
| 売掛金 | 6,584 | 6,682 |
| 有価証券 | - | 12 |
| 商品及び製品 | 6,457 | 4,863 |
| 仕掛品 | 716 | 776 |
| 原材料及び貯蔵品 | 410 | 376 |
| 前払費用 | 96 | 94 |
| 繰延税金資産 | 652 | 601 |
| 短期貸付金 | 929 | 1,683 |
| 未収入金 | 949 | 874 |
| その他 | 343 | 54 |
| 貸倒引当金 | -158 | -154 |
| 流動資産合計 | 20,150 | 17,801 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,600 | 5,604 |
| 減価償却累計額 | -3,237 | -3,376 |
| 建物(純額) | 2,363 | 2,227 |
| 構築物 | 384 | 382 |
| 減価償却累計額 | -272 | -280 |
| 構築物(純額) | 112 | 102 |
| 機械及び装置 | 4,558 | 4,399 |
| 減価償却累計額 | -3,587 | -3,551 |
| 機械及び装置(純額) | 970 | 847 |
| 車両運搬具 | 11 | 11 |
| 減価償却累計額 | -11 | -11 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具 | 8,191 | 8,505 |
| 減価償却累計額 | -7,310 | -7,632 |
| 工具 | 881 | 873 |
| 土地 | 4,801 | 4,801 |
| リース資産 | 21 | 42 |
| 減価償却累計額 | -1 | -9 |
| リース資産(純額) | 20 | 32 |
| 建設仮勘定 | 146 | 11 |
| 有形固定資産合計 | 9,297 | 8,898 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | - | 251 |
| ソフトウエア | 209 | 186 |
| 電話加入権 | 16 | 16 |
| 著作権 | 8 | 8 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 237 | 464 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,857 | 1,999 |
| 関係会社株式 | 12,206 | 12,507 |
| 関係会社出資金 | 3,150 | 4,594 |
| 長期貸付金 | 20 | 20 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 18 | 18 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,396 | 186 |
| 長期前払費用 | 90 | 91 |
| 繰延税金資産 | 404 | 240 |
| 差入保証金 | 413 | - |
| その他 | 197 | 623 |
| 貸倒引当金 | -58 | -53 |
| 投資その他の資産合計 | 19,697 | 20,228 |
| 固定資産合計 | 29,231 | 29,591 |
| 資産合計 | 49,381 | 47,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 4,104 | 3,301 |
| 買掛金 | 1,700 | 1,660 |
| 短期借入金 | 5,222 | 4,144 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,358 | 6,756 |
| 1年内償還予定の社債 | 500 | 180 |
| 未払金 | 1,432 | 1,165 |
| 未払費用 | 208 | 195 |
| 未払法人税等 | 46 | 27 |
| 前受金 | 12 | 16 |
| 預り金 | 82 | 80 |
| 売上割戻引当金 | 18 | 25 |
| 返品調整引当金 | 109 | 180 |
| 賞与引当金 | 395 | 353 |
| その他 | 301 | 382 |
| 流動負債合計 | 20,492 | 18,469 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | - | 630 |
| 長期借入金 | 14,820 | 13,758 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,182 | 1,182 |
| 退職給付引当金 | 4,406 | 4,478 |
| 役員退職慰労引当金 | 127 | 130 |
| 長期預り保証金 | 301 | 298 |
| その他 | 190 | 25 |
| 固定負債合計 | 21,028 | 20,502 |
| 負債合計 | 41,521 | 38,972 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,184 | 4,184 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 137 | 166 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 6,097 | 6,185 |
| 利益剰余金合計 | 6,235 | 6,351 |
| 自己株式 | -3,084 | -3,093 |
| 株主資本合計 | 7,334 | 7,442 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -62 | 283 |
| 繰延ヘッジ損益 | -247 | -141 |
| 土地再評価差額金 | 836 | 836 |
| 評価・換算差額等合計 | 526 | 978 |
| 純資産合計 | 7,860 | 8,420 |
| 負債純資産合計 | 49,381 | 47,393 |