象印マホービン(7965)の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,019 | 12,312 |
| 受取手形及び売掛金 | 11,115 | 12,275 |
| 有価証券 | 2,010 | 2,711 |
| 商品及び製品 | 11,143 | 10,596 |
| 仕掛品 | 119 | 120 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,034 | 991 |
| 繰延税金資産 | 689 | 692 |
| その他 | 1,278 | 1,470 |
| 貸倒引当金 | -25 | -27 |
| 流動資産合計 | 39,386 | 41,144 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 16,151 | 16,239 |
| 減価償却累計額 | -11,628 | -12,028 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,523 | 4,210 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,084 | 3,096 |
| 減価償却累計額 | -2,541 | -2,610 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 542 | 485 |
| 工具 | 3,118 | 3,208 |
| 減価償却累計額 | -2,647 | -2,755 |
| 工具 | 470 | 452 |
| 土地 | 8,849 | 8,849 |
| リース資産 | 633 | 1,288 |
| 減価償却累計額 | -100 | -396 |
| リース資産(純額) | 533 | 891 |
| 建設仮勘定 | 106 | 159 |
| 有形固定資産合計 | 15,027 | 15,049 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 129 | 93 |
| ソフトウエア | 401 | 438 |
| その他 | 69 | 78 |
| 無形固定資産合計 | 600 | 610 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,958 | 5,120 |
| 長期貸付金 | 39 | - |
| 繰延税金資産 | 2,368 | 2,593 |
| その他 | 1,397 | 1,148 |
| 貸倒引当金 | -67 | -53 |
| 投資その他の資産合計 | 8,696 | 8,809 |
| 固定資産合計 | 24,324 | 24,469 |
| 資産合計 | 63,710 | 65,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 5,065 | 6,921 |
| 短期借入金 | 1,047 | 212 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 4,000 | - |
| 未払費用 | 3,633 | 4,138 |
| 未払法人税等 | 312 | 323 |
| 賞与引当金 | 702 | 840 |
| その他 | 1,407 | 1,468 |
| 流動負債合計 | 16,268 | 13,905 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 3,000 |
| 繰延税金負債 | 7 | 0 |
| 退職給付引当金 | 6,907 | 7,679 |
| 負ののれん | 25 | 12 |
| その他 | 1,401 | 1,510 |
| 固定負債合計 | 8,342 | 12,204 |
| 負債合計 | 24,610 | 26,109 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,022 | 4,022 |
| 資本剰余金 | 4,163 | 4,163 |
| 利益剰余金 | 31,854 | 32,596 |
| 自己株式 | -950 | -951 |
| 株主資本合計 | 39,090 | 39,831 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 910 | 900 |
| 繰延ヘッジ損益 | -370 | -367 |
| 為替換算調整勘定 | -1,097 | -1,365 |
| 評価・換算差額等合計 | -557 | -832 |
| 少数株主持分 | 566 | 506 |
| 純資産合計 | 39,099 | 39,504 |
| 負債純資産合計 | 63,710 | 65,614 |
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,805 | 8,422 |
| 受取手形 | 1,303 | 1,246 |
| 売掛金 | 11,041 | 11,900 |
| 有価証券 | 2,010 | 2,711 |
| 商品及び製品 | 8,286 | 8,074 |
| 原材料及び貯蔵品 | 405 | 293 |
| 前渡金 | 9 | 7 |
| 前払費用 | 8 | 18 |
| 繰延税金資産 | 497 | 446 |
| 未収入金 | 2,593 | 2,746 |
| その他 | 15 | 12 |
| 貸倒引当金 | -13 | -14 |
| 流動資産合計 | 34,963 | 35,866 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,400 | 13,467 |
| 減価償却累計額 | -9,378 | -9,719 |
| 建物(純額) | 4,022 | 3,747 |
| 構築物 | 851 | 857 |
| 減価償却累計額 | -741 | -760 |
| 構築物(純額) | 109 | 97 |
| 機械及び装置 | 1,177 | 1,142 |
| 減価償却累計額 | -1,059 | -1,056 |
| 機械及び装置(純額) | 117 | 86 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具 | 2,763 | 2,851 |
| 減価償却累計額 | -2,356 | -2,467 |
| 工具 | 406 | 384 |
| 土地 | 8,572 | 8,572 |
| リース資産 | 633 | 1,288 |
| 減価償却累計額 | -100 | -396 |
| リース資産(純額) | 533 | 891 |
| 建設仮勘定 | 99 | 158 |
| 有形固定資産合計 | 13,862 | 13,938 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 3 | 1 |
| 借地権 | 4 | 4 |
| 商標権 | 4 | 3 |
| 意匠権 | 16 | 16 |
| ソフトウエア | 392 | 429 |
| 施設利用権 | 2 | 12 |
| 電話加入権 | 37 | 37 |
| 無形固定資産合計 | 460 | 504 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,145 | 4,271 |
| 関係会社株式 | 2,403 | 2,701 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 33 | - |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4 | 3 |
| 破産更生債権等 | 22 | 48 |
| 長期前払費用 | 58 | 29 |
| 繰延税金資産 | 2,242 | 2,474 |
| 敷金 | 834 | 945 |
| その他 | 124 | 71 |
| 貸倒引当金 | -67 | -53 |
| 投資その他の資産合計 | 9,802 | 10,494 |
| 固定資産合計 | 24,125 | 24,936 |
| 資産合計 | 59,089 | 60,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 511 | 700 |
| 買掛金 | 6,300 | 7,827 |
| 短期借入金 | 650 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 4,000 | - |
| リース債務 | 195 | 404 |
| 未払金 | 383 | 294 |
| 未払費用 | 2,865 | 3,577 |
| 未払法人税等 | 135 | 30 |
| 未払消費税等 | 125 | 41 |
| 前受金 | 9 | 12 |
| 預り金 | 11 | 34 |
| 賞与引当金 | 422 | 512 |
| 設備関係支払手形 | 37 | 25 |
| その他 | 544 | 481 |
| 流動負債合計 | 16,192 | 13,942 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 3,000 |
| リース債務 | 342 | 499 |
| 退職給付引当金 | 6,845 | 7,619 |
| 長期預り保証金 | 347 | 247 |
| 為替予約 | 549 | 657 |
| その他 | 128 | 69 |
| 固定負債合計 | 8,212 | 12,093 |
| 負債合計 | 24,405 | 26,035 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,022 | 4,022 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,069 | 4,069 |
| その他資本剰余金 | 141 | 141 |
| 資本剰余金合計 | 4,211 | 4,211 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 544 | 544 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当準備積立金 | 220 | 220 |
| 固定資産圧縮積立金 | 587 | 559 |
| 別途積立金 | 22,500 | 22,500 |
| 繰越利益剰余金 | 3,007 | 3,128 |
| 利益剰余金合計 | 26,858 | 26,952 |
| 自己株式 | -950 | -951 |
| 株主資本合計 | 34,143 | 34,235 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 911 | 899 |
| 繰延ヘッジ損益 | -370 | -367 |
| 評価・換算差額等合計 | 540 | 531 |
| 純資産合計 | 34,684 | 34,767 |
| 負債純資産合計 | 59,089 | 60,802 |