固定資産
連結
- 2016年3月31日
- 312億3700万
- 2017年3月31日 -1.17%
- 308億7000万
個別
- 2016年3月31日
- 310億8300万
- 2017年3月31日 -0.48%
- 309億3300万
有報情報
- #1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- (2)有形固定資産2017/06/28 11:52
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自平成28年4月1日至平成29年3月31日) - #2 リース取引関係、連結財務諸表(連結)
- ース資産の内容2017/06/28 11:52
有形固定資産
主として、住宅及び店舗・事業所用設備機器関連事業における事務機器(工具、器具及び備品)であります。 - #3 他勘定振替高の内訳
- ※2 他勘定振替高の内訳は、次の通りであります。2017/06/28 11:52
前事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日) 当事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) 流動資産 7百万円 9百万円 有形固定資産 687 176 販売費及び一般管理費 148 132 - #4 固定資産の減価償却の方法
- 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法により償却を行っております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物・構築物 10年~50年
機械及び装置、車両運搬具5年~11年
工具、器具及び備品 2年~10年
(2)無形固定資産
定額法により償却を行っております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却を行っております。2017/06/28 11:52 - #5 固定資産売却益の注記(連結)
- 固定資産売却益の内容は、次の通りであります。
2017/06/28 11:52前連結会計年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)当連結会計年度
(自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)機械装置及び運搬具 3百万円 1百万円 土地 44 1 計 48 3 - #6 固定資産除売却損の注記(連結)
- 固定資産除売却損の内容は、次の通りであります。
2017/06/28 11:52前連結会計年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)当連結会計年度
(自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)売却損 除却損 売却損 除却損 建物及び構築物 -百万円 34百万円 -百万円 9百万円 機械装置及び運搬具 0 12 0 3 工具、器具及び備品 - 57 - 22 その他 - 23 - 13 計 0 128 0 49 - #7 有形固定資産の減価償却累計額の注記(連結)
- ※1 有形固定資産の減価償却累計額2017/06/28 11:52
前連結会計年度(平成28年3月31日) 当連結会計年度(平成29年3月31日) 有形固定資産の減価償却累計額 37,177百万円 38,788百万円 - #8 有形固定資産等明細表(連結)
- 期増加額の主なものは、次の通りであります。
(有形固定資産)
機械及び装置
クリナップ岡山工業株式会社貸与生産設備1,078百万円ほかであります。2017/06/28 11:52 - #9 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2017/06/28 11:52
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(平成28年3月31日) 当事業年度(平成29年3月31日) 繰延税金負債 固定資産圧縮積立金 △97 △94 その他有価証券評価差額金 △388 △557
- #10 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2017/06/28 11:52
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。前連結会計年度(平成28年3月31日) 当連結会計年度(平成29年3月31日) 繰延税金負債 固定資産圧縮積立金 △97 △94 その他有価証券評価差額金 △388 △557
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前連結会計年度(平成28年3月31日) 当連結会計年度(平成29年3月31日) 流動資産-繰延税金資産 824百万円 652百万円 固定資産-繰延税金資産 - 148 流動負債-繰延税金負債 - - - #11 製造原価明細書(連結)
- ※3.他勘定振替高の主な内訳は、次の通りであります。2017/06/28 11:52
項目 前事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日) 当事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) 流動資産(百万円) 39 33 有形固定資産(百万円) 17 7 販売費及び一般管理費(百万円) 9 9 - #12 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- ② 財政状態2017/06/28 11:52
当連結会計年度末の総資産は843億6千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億2百万円減少いたしました。流動資産は534億9千8百万円となり、11億3千5百万円減少いたしました。これは現金及び預金が5億9千9百万円、電子記録債権が16億3千万円増加した一方、受取手形及び売掛金が14億7千2百万円、商品及び製品が13億2千8百万円、繰延税金資産が1億7千1百万円減少したこと等によります。固定資産は308億7千万円となり、前連結会計年度末に比べ3億6千7百万円減少いたしました。これは有形固定資産が12億8千8百万円、無形固定資産が1億9千4百万円減少した一方、投資その他の資産が11億1千6百万円増加したことによります。
当連結会計年度末の負債合計は317億5千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億5千5百万円の増加となりました。流動負債は主に1年内返済予定の長期借入金が18億8千2百万円、電子記録債務が51億6千3百万円増加した一方、買掛金が6億1千2百万円、未払金が60億4千9百万円、厚生年金基金解散損失引当金が9億1千5百万円減少したこと等により9億7千6百万円減少し、232億8千2百万円となりました。固定負債は主に長期借入金が24億6百万円増加したこと等により26億3千1百万円増加し、84億7千万円となりました。 - #13 資産除去債務関係、連結財務諸表(連結)
- (3) 当該資産除去債務の総額の増減2017/06/28 11:52
前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日) 当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) 期首残高 371百万円 375百万円 有形固定資産の取得に伴う増加額 20 32 時の経過による調整額 0 0 - #14 重要な減価償却資産の減価償却の方法(連結)
- 形固定資産(リース資産を除く)
当社及び国内連結子会社は定率法により償却を行っております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
また、在外連結子会社は定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物及び構築物 10年~50年
機械装置及び運搬具5年~14年
工具、器具及び備品2年~10年
② 無形固定資産
定額法により償却を行っております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却を行っております。2017/06/28 11:52