有価証券報告書-第44期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,420 | 5,466 |
受取手形 | 2,464 | 2,959 |
売掛金 | 6,316 | 7,565 |
有価証券 | 300 | 5 |
製品 | 86 | 107 |
仕掛品 | 103 | 141 |
原材料及び貯蔵品 | 210 | 232 |
前払費用 | 32 | 36 |
繰延税金資産 | 215 | 361 |
その他 | 200 | 115 |
貸倒引当金 | -72 | -111 |
流動資産合計 | 17,278 | 16,880 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,936 | 4,901 |
減価償却累計額 | -2,770 | -2,896 |
建物(純額) | 2,166 | 2,005 |
構築物 | 412 | 406 |
減価償却累計額 | -332 | -345 |
構築物(純額) | 79 | 61 |
機械及び装置 | 2,712 | 3,553 |
減価償却累計額 | -2,122 | -2,193 |
機械及び装置(純額) | 589 | 1,360 |
車両運搬具 | 74 | 76 |
減価償却累計額 | -65 | -68 |
車両運搬具(純額) | 9 | 8 |
工具 | 823 | 857 |
減価償却累計額 | -692 | -736 |
工具 | 130 | 121 |
土地 | 3,428 | 3,631 |
建設仮勘定 | 216 | - |
有形固定資産合計 | 6,620 | 7,187 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 400 | 413 |
電話加入権 | 16 | 18 |
その他 | 1 | 1 |
無形固定資産合計 | 418 | 434 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 431 | 385 |
関係会社株式 | 19 | - |
出資金 | 21 | 21 |
破産更生債権等 | 147 | 226 |
長期前払費用 | 2 | 7 |
保険積立金 | 2,381 | 1,988 |
繰延税金資産 | 313 | 391 |
その他 | 258 | 249 |
貸倒引当金 | -132 | -203 |
投資その他の資産合計 | 3,442 | 3,067 |
固定資産合計 | 10,480 | 10,689 |
資産合計 | 27,759 | 27,569 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,608 | 1,750 |
未払金 | 578 | 659 |
未払費用 | 56 | 50 |
未払法人税等 | - | 31 |
前受金 | 27 | 35 |
預り金 | 14 | 21 |
賞与引当金 | 448 | 389 |
流動負債合計 | 2,733 | 2,937 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 1,078 | 1,197 |
役員退職慰労引当金 | 211 | 211 |
その他 | 17 | 19 |
固定負債合計 | 1,307 | 1,429 |
負債合計 | 4,040 | 4,366 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,099 | 3,099 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,031 | 3,031 |
資本剰余金合計 | 3,031 | 3,031 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 301 | 301 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 225 | 225 |
別途積立金 | 14,986 | 14,986 |
繰越利益剰余金 | 2,533 | 2,184 |
利益剰余金合計 | 18,046 | 17,698 |
自己株式 | -461 | -605 |
株主資本合計 | 23,716 | 23,224 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2 | -21 |
その他の包括利益累計額合計 | 2 | -21 |
純資産合計 | 23,718 | 23,202 |
負債純資産合計 | 27,759 | 27,569 |