有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,971 | 11,529 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 769 | 774 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 5,051 | ※2 4,303 | |||||||||
| リース投資資産 | 0 | 19 | |||||||||
| 商品及び製品 | 594 | 452 | |||||||||
| 仕掛品 | 879 | 726 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 392 | 432 | |||||||||
| 前払費用 | 56 | 54 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 276 | 215 | |||||||||
| その他 | 52 | 71 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △45 | △40 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,999 | 18,540 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 7,905 | 7,807 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,839 | △4,825 | |||||||||
| 建物(純額) | ※3 3,065 | 2,981 | |||||||||
| 構築物 | 737 | 737 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △648 | △653 | |||||||||
| 構築物(純額) | 89 | 84 | |||||||||
| 機械及び装置 | 9,910 | 10,698 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,761 | △9,086 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,149 | 1,611 | |||||||||
| 車両運搬具 | 84 | 88 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △78 | △80 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 5 | 7 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,847 | 1,922 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,554 | △1,629 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 292 | 292 | |||||||||
| 土地 | ※3 886 | 794 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 21 | 321 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,510 | 6,093 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 31 | 51 | |||||||||
| 施設利用権 | 0 | - | |||||||||
| 電話加入権 | 20 | 20 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 13 | 18 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 65 | 90 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,224 | 1,324 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,212 | 943 | |||||||||
| 出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 350 | 350 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 2 | 1 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 155 | 163 | |||||||||
| 長期前払費用 | 40 | 29 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 853 | 540 | |||||||||
| 長期預金 | 300 | - | |||||||||
| 敷金 | 164 | 75 | |||||||||
| 保険積立金 | 3 | 3 | |||||||||
| その他 | 41 | 38 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △155 | △163 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,192 | 3,306 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,768 | 9,490 | |||||||||
| 資産合計 | 28,768 | 28,031 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※1 496 | 518 | |||||||||
| 買掛金 | 3,623 | 2,138 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 409 | 269 | |||||||||
| リース債務 | 1 | 5 | |||||||||
| 未払金 | 463 | 386 | |||||||||
| 未払費用 | 129 | 132 | |||||||||
| 未払法人税等 | 671 | 154 | |||||||||
| 未払消費税等 | 55 | 23 | |||||||||
| 前受金 | 75 | 8 | |||||||||
| 預り金 | 13 | 13 | |||||||||
| 賞与引当金 | 400 | 400 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 10 | 18 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | ※1 1 | 221 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 110 | 590 | |||||||||
| その他 | 154 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,615 | 4,881 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 382 | 112 | |||||||||
| リース債務 | - | 15 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,740 | 1,874 | |||||||||
| 長期未払金 | 20 | 20 | |||||||||
| 長期預り金 | 71 | 71 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,214 | 2,093 | |||||||||
| 負債合計 | 8,830 | 6,975 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,274 | 3,274 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,163 | 3,163 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 264 | 264 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,427 | 3,427 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 211 | 211 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 買換資産圧縮積立金 | 29 | 28 | |||||||||
| 別途積立金 | 10,120 | 10,120 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,225 | 4,468 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 13,586 | 14,828 | |||||||||
| 自己株式 | △605 | △793 | |||||||||
| 株主資本合計 | 19,682 | 20,736 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 255 | 319 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 255 | 319 | |||||||||
| 純資産合計 | 19,937 | 21,055 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 28,768 | 28,031 | |||||||||